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就是A公司非原價賣給了B公司一臺機動車,開的是增值稅專票。現(xiàn)在B公司要將這臺車轉(zhuǎn)售給C公司,現(xiàn)在B公司如何將這臺車也開一張增值稅專用發(fā)票給C公司
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2018-10-10
2.大華公司在2021年1月1日與乙公司簽訂一項銷售合同,根據(jù)合同向乙 公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為800 000 元,增值稅稅率為13%。 商品已發(fā)出,款項已收到。該批商品的成本為 650 000元。該合同的補充條款約定,甲公司應(yīng)于5月30 日將所售商品購 回,回購價為 600 000元 (不含增值稅額)。5月30日,大華公司收回 該商品。 假設(shè)雙方均為增值稅一般納稅。
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2021-11-29
老師,你好!請問剛剛批下來開3個點的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在供應(yīng)商又要求開具13個點的增值稅專用發(fā)票,我可以申請稅率調(diào)整嗎
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2020-06-19
老師,請問我們有正數(shù)數(shù)量也有負數(shù)數(shù)量,對方要我們增值稅發(fā)票上寫詳見銷貨清單,發(fā)票上體現(xiàn)出產(chǎn)品名稱和金額就可以了另附增值稅發(fā)票清單,需要怎么開具?是在開具增值稅專用發(fā)票界面點清單嗎?負數(shù)不能開在清單里?
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2016-10-10
(1)銷售啤酒取得含稅收入508.50萬元,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額450萬,稅額58.50萬元。 (2)領(lǐng)用自產(chǎn)啤酒用于年會慶典,成本價20萬元,同類產(chǎn)品市場不含稅銷售價格50 萬元。 (3)購入一箱白酒用于招待客戶,取得1份增值稅專用發(fā)票并認證,金額1萬元,稅 額0.13萬元。 (4)外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工,取得1份增值稅專用發(fā)票,上月已認證通過, 金額5萬元,稅額0.65萬元。 外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工,取得1份增值稅專用發(fā)票,上月已認證通過,金額5 萬元,稅額0.65萬元。 因為是上月認證通過,所以 進項稅額不算在本月,但因是本 月發(fā)放給員工,所以進項稅額轉(zhuǎn)出算在本月 ? (5)外購啤酒原材料(非農(nóng)產(chǎn)品),取得3份增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬,稅 額26萬元。 取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認通過,請根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報增值稅納稅申 報表。 ? ?
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2023-11-24
小規(guī)模納稅人在申報增值稅時提示:應(yīng)稅服務(wù)未達到起征點,且開具增值稅專用發(fā)票,請?zhí)顚懜搅匈Y料,如何填寫呀
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2023-04-13
2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: ①1日,向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時,給予商場5 %的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 公 ②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā) 票,價稅合計為135 600元支付運輸費用價稅合計6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6. 000元增值稅額540元,該外地客戶款項末付。 分別計算進項稅額銷項稅額應(yīng)納稅額
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2023-04-05
這句話意思是股票賣賠了,賠了多少乘上增值稅率,可以用作下次交增值稅時抵扣掉這部分的錢,可以少交稅么? 股票賣賠了為什么增值稅可以抵扣下次所交增值稅? 賣賠了,不是就不用管增值稅了么?
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2020-01-17
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅,銷項稅額怎么處理? 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 3.這個未交增值稅的數(shù)字是當期沖減管理費用,還是到年底一次性沖減管理費用? 4.能不能請老師完整的做個分錄,謝謝
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2019-07-11
請問增值稅專用發(fā)票的有效期多久?增值稅普票的有效期是多久?一般的過路費有效期是多久?
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2019-10-25
佘購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗收入
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2015-10-23
我是小規(guī)模公司,供應(yīng)商開給我們增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣進項,那我增值稅專票是不是要退回重開
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2019-06-28
我們是個體,已經(jīng)開過增值稅專用發(fā)票了,但是發(fā)票有幾份開錯了稅率,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在到征期了,我們需要繳納增值稅,可是自動申報的我們是零稅率,怎么辦。問專管,專管說趕緊追回專票,可是購票方想等征期過了再給我們開紅字信息表,我們作為銷售方怎么辦
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2020-01-08
長盛公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,該公司2019年發(fā)生有關(guān)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)如下: (1)l0月15日,長盛公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售一批C產(chǎn)品。合同約定: 該批C產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,包括增值稅在內(nèi)的C產(chǎn)品貨款分兩次等額收取;第一筆貨款于合同簽訂當日收取,第二筆貨款于交貨時收取。 10月15日,長盛公司收到第一筆貨款226萬元,并存入銀行;長盛公司尚未開出增值稅專用發(fā)票。該批C產(chǎn)品的成本估計為280萬元。至12月31日,長盛公司已經(jīng)開始生產(chǎn)C產(chǎn)品但尚未完工,也未收到第二筆貨款。 (2)12月l日,長盛公司向丙公司銷售一批D商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為100萬元,增值稅額為13萬元。為及時收回貨款,長盛公司給予丙公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定現(xiàn)金折扣按銷售價格計算,估計丙公司最大的可能是不享受折扣)。該批D商品的實際成本為80萬元。至12月31日,長盛公司尚未收到銷售給丙公司的D商品貨款113萬元。 (3)12月1日,長盛公司與丁公司簽訂銷售合同,向丁公司銷售—批E商品。合同規(guī)定,E商品的銷售價格為
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2020-06-29
A公司銷售米粉給B公司,取得含稅售價為226萬元,購買相關(guān)的原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為90萬元,運費含稅價5.65萬,增值稅稅率為13%,運輸費稅率9%,問A公司應(yīng)當繳納的增值稅為(???)。 ?A.?13.85??????B.?13.83??????C.?13.84??????D.13.82? 這道題該怎么算啊 有點懵
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2020-04-12
我公司被稅務(wù)局查到今年收到的一張增值稅專用發(fā)票是虛開,要求進項稅,成本轉(zhuǎn)出,補交增值稅和所得稅,不知道怎么寫分錄?
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2019-07-04
3.2019年6月20日,齊魯公司將-臺舊設(shè)備變賣,該設(shè)備賬面原值為86000元,已提折舊28 000元,雙方協(xié)商議定售價63 000元(不含稅),增值稅稅率13%。設(shè)備拆除時,以現(xiàn)金支付拆除費用530元,收到增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。出售設(shè)備的價款收存銀行。(20分)
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2020-06-25
從新興公司購進甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為2萬元,增值稅稅率13%。對方代墊運雜費300元,款項以銀行支付,材料尚未運到。
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2021-11-17
2019年12月3日,海南海東商城預先支付。購買夾克的款項300000元美芝服飾財務(wù)部已收到銀行的收賬通知,請編制會計分錄 2019年12月28日,美芝服裝業(yè)務(wù)不轉(zhuǎn)來的 增值稅專用發(fā)票顯示售給海東商城男士夾克3000件單價70元 女士夾克3000件,單價70元 增值稅率為13% 2019年12月30日銀行通知收到海東商城匯入款項174600
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2021-12-25
(1) 1月2日,誠信公司購入一臺不需要安裝的設(shè)備,發(fā)票.上注明設(shè)備價款50000元,應(yīng)交增值稅8500元,支付運雜費、保險費、包裝費等合計2300元。 (2) 1月8日, 誠信公司購入一臺需要安裝的設(shè)備、增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款70000元,應(yīng)交增值稅11900元,發(fā)生運輸費、保險費、保險費等合計1 600元, 已通過銀行支付。另外安裝時支付安裝成本950元。
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2019-10-21
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