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老師,我們公司準備轉讓一輛二手車我咨詢二手車市場,他說我們公司不用自行開發票,只需要帶齊資料去二手車市場讓他們開票,辦理過戶就行。那是不是說我在做賬的時候就直接記處置價款是多少就可?因為是低于賬面價值出售,所以差額計入營業外支出,也不用交增值稅和所得稅了是嗎?
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2018-11-28
老師,我需要在財務費用下增加銀行手續費,是一家新公司,去年12月份開始做賬,我今天上午做賬做錯了,用了財務費用,但我已經作廢和重新整理了,現在沒用財務費用了。去年和今年的賬都無“財務費用”,怎么才能增加“銀行手續費”呢?~~~
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2021-08-17
A銀行為增值稅一般納稅人,2020年第三季度發生的有關經濟業務如下(已知,銷售金融服務適用稅率為6%)。 (1)購進5臺ATM機,取得增值稅專用發票注明金額為50萬元。 (2)租入一處底商作為營業部,取得增值稅專用發票注明金額100萬元,增值稅為5萬元。 (3)對公業務收取結算手續費(含稅)31.8萬元,賬戶管理費(含稅)26.5萬元。 (4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅)1.59億元。
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2021-04-19
A 銀行為增值稅一般納稅人,2020年第三季度發生的有關經濟業務如下(已知,銷售金融服務適用稅率為6%)。(1)購進5臺 ATM 機,取得增值稅專用發票注明金額為50萬元。(2)租入一處底商作為營業部,取得增值稅專用發票注明金額100萬元,增值稅為5萬元。(3)對公業務收取結算手續費(含稅)31.8萬元,賬戶管理費(含稅)26.5萬元。(4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅)1.59億元。
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2022-03-22
銷售部經理報銷來訪客人招待費,其中住宿費取得增值稅專用發票金額800元,增值稅48元,其他費用取得增值稅普通發票,金額1000元,增值稅額60元,以信用卡支付。請問一下,這個要怎么做分錄?
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2021-02-17
自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷業務的納稅人銷售其收購的二手車,按3%減按0.5%征收增值稅。 請問老師怎么算
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2022-02-12
自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷業務的納稅人銷售其收購的二手車,按3%減按0.5%征收增值稅。 請問老師怎么算
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2022-02-12
發生的銀行手續費前期已經根據銀行對賬單做了賬務處理,而年底收到銀行開具的手續費增值稅發票的時候怎么做?謝謝老師!
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2018-12-27
小規模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅,銷項稅額怎么處理? 1.直接走到應交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應交稅費-應交增值稅,再轉出到應交增值稅-未交增值稅? 3.這個未交增值稅的數字是當期沖減管理費用,還是到年底一次性沖減管理費用? 4.能不能請老師完整的做個分錄,謝謝
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2019-07-11
小規模收增值稅專用發票有什么用
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2020-04-01
增值稅專用發票掉了個角還能用嗎
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2019-02-19
1.甲公司為增值稅一般納稅人,商品銷售適用的增值稅稅率13%,裝修服務適用增值稅稅率9%,以上業務均為甲公司主營業務,(1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷曹w商品100件,w商品已經發出,每件費品成本為60元,合同約定乙公司應按每件100對外銷售,甲公司接不含增值稅的銷售價格10%向乙公司支付手續費,乙公司適用的手維費的增值稅稅率為6%.乙公司沒有售出的w商品須退回給甲公司。至12月31日,2)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品 甲公司于退貨當日支付了退貨款,并按規定向客戶開具了增值稅專用發票(紅字),該批商品系甲公司2020年9月20日銷售的商品,增值視專用發票上注明售價為20000元增盤程視額為2600元,該批商品成本為15000元。編制會計分錄
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2021-10-30
稅法 老師換投抵,增值稅用平均價,消費稅用最高價。 那分配,贈送呢?增值稅和消費稅都是用平均價嗎?
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2019-10-16
甲公司用銀行本票購買辦公用品,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1600元,怎么寫會計分錄?
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2019-06-15
老師,請問我們有正數數量也有負數數量,對方要我們增值稅發票上寫詳見銷貨清單,發票上體現出產品名稱和金額就可以了另附增值稅發票清單,需要怎么開具?是在開具增值稅專用發票界面點清單嗎?負數不能開在清單里?
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2016-10-10
2020年1月北京光明有限責任公司發生的經濟業務如下: ①1日,向當地某商場銷售微波爐200臺,并開具增值稅專用發票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5 %的現金折扣(現金折扣不考慮增值稅)。 公 ②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發 票,價稅合計為135 600元支付運輸費用價稅合計6540元,收到的增值稅專用發票上注明運費金額6. 000元增值稅額540元,該外地客戶款項末付。 分別計算進項稅額銷項稅額應納稅額
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2023-04-05
(1)銷售啤酒取得含稅收入508.50萬元,開具增值稅專用發票,注明金額450萬,稅額58.50萬元。 (2)領用自產啤酒用于年會慶典,成本價20萬元,同類產品市場不含稅銷售價格50 萬元。 (3)購入一箱白酒用于招待客戶,取得1份增值稅專用發票并認證,金額1萬元,稅 額0.13萬元。 (4)外購一批HI電飯煲發放給員工,取得1份增值稅專用發票,上月已認證通過, 金額5萬元,稅額0.65萬元。 外購一批HI電飯煲發放給員工,取得1份增值稅專用發票,上月已認證通過,金額5 萬元,稅額0.65萬元。 因為是上月認證通過,所以 進項稅額不算在本月,但因是本 月發放給員工,所以進項稅額轉出算在本月 ? (5)外購啤酒原材料(非農產品),取得3份增值稅專用發票,注明金額200萬,稅 額26萬元。 取得相關票據符合抵扣規定并勾選確認通過,請根據以上業務填寫申報增值稅納稅申 報表。 ? ?
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2023-11-24
小規模納稅人在申報增值稅時提示:應稅服務未達到起征點,且開具增值稅專用發票,請填寫附列資料,如何填寫呀
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2023-04-13
公司研發費用取得的增值稅專用發票,能否抵扣?給客戶送的禮品,取得增值稅專用發票能否抵扣?
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2017-06-10
老師,請問增值稅專用發票密碼區打印出格了,發票還能用不?增值稅專用發票能抵扣的時長是多久?
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2023-05-17
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