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行政單位財務會計中 借:業務活動費用 貸:銀行存款。收入費用報表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負數,如何調賬。
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2020-01-04
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規定收的伙食費只能代付(支付給食材供應商)不能做成本; 做伙食賬的時候分錄如下 借:銀行存款 貸:預收費用-伙食費 確認款項 借:預收費用-伙食費 貸:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 付款給供應商時 借:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會計做錯賬了 他做成了以下 并且結轉了成本 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經操作每月的結轉成本(系統一鍵結轉)結轉成本 分錄如下 借:非限定性凈資產 貸:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 現在教育局規定幼兒伙食費只能用于采購食材,不能構成幼兒園的成本。現在我需要調賬,幼兒園食材的費用不計入膳食成本。作為其他應付款。分錄如下 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 負數 借:其他應付款-幼兒伙食費 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
問下大家,公司向銀行借款100萬,銀行通過另一個單位第三方支付放款,現公司收到第三方支付的貸款,這個賬目怎么處理啊? 借銀行存款,貸短期借款對嗎?如何反應第三方支付的呢?
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2016-01-27
企業于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
年末,計提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個月,年利率8%按月計提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業收入200 借:以前年度損益調整——主營業成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
老師您好,要注銷公司(小規模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業,這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業收入200 借:以前年度損益調整——主營業成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
公司有個工程五十幾萬,對方不想開發票,用借款的方式借出去,然后再用借款抵我們公司工程款,這種做法危險么
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2019-08-27
用友T3制造費用怎么結轉,借;生產成本 貸;制造費用 需要做分錄結轉,而不是系統自動結轉的,但是因為我是購買的產品 然后我是做了借制造費用 貸銀行存款 那現在我是又自己手動做一筆憑證是借生產成本 貸制造費用嗎
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2017-12-25
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
財務費用資本化,計入在建工程科目,下面明細科目怎么記呢?
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2018-12-21
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
根據以下資料編制會計分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設一條新的生產線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產線工程發包給某工程公司施工,按工程進度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產線完工,經驗收合格交付使用,計算結轉成本。(5)分配專設銷售機構的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業務招待費1500元。 (7)計提企業車間部門使用的固定資產折舊費2000元。 (8)用銀行存款支付應由本月負擔的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產品運輸費5000元。
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2021-12-12
老師您好,要注銷公司(小規模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業,這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
長期借款一次還本付息的賬務處理,以及長期借款分期付息的賬務處理
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2022-04-06
我們公司做研發的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發費用。后其研發測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發費用-費用化支出里。現在都沒成本
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2019-05-24
是一個農業種子研究公司,研發支出費用化是月末結轉還是年末結轉呢
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2017-04-09
軟件行業研發人員的社保費用是否計入研發費用-費用化支出中呢?
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2016-12-12
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