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老師好,以前是代賬會(huì)計(jì)做的賬,沒有研發(fā)支出費(fèi)用化的科目,我可以不改動(dòng)賬本,直接記錄研發(fā)支出輔助賬,在匯繳時(shí)直接加計(jì)扣除嗎?
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2020-05-07
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出包括研發(fā)人員報(bào)銷的,話費(fèi),差旅費(fèi),誤餐費(fèi)等費(fèi)用嗎
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2020-06-17
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費(fèi)用計(jì)入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來票時(shí),我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計(jì)折舊 計(jì)提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
現(xiàn)在研發(fā)支出費(fèi)用化是按75%加計(jì)扣除還是按50%加計(jì)扣除?因?yàn)檠侯}里面有道題的答案是按50%加計(jì)扣除
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2021-09-04
老師,您好,我們公司屬于新能源科技有限公司,施工安裝人員的工資計(jì)入到哪個(gè)科目?研發(fā)人員的工資我們可以計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出嗎?那么到匯算清繳時(shí)候,研發(fā)支出費(fèi)用需要怎么做呢?
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2019-08-16
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化,研發(fā)產(chǎn)品銷售了,帳務(wù)怎么處理,謝謝老師
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2019-11-04
這個(gè)d選項(xiàng)不應(yīng)該是費(fèi)用化支出記入管理費(fèi)用嗎?在損益類的利潤表中表示。
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2021-12-24
高新企業(yè)收到的市級專門用于研發(fā)的補(bǔ)助款,用于支付研發(fā)支出,這部分的費(fèi)用化支出,還可以享受加計(jì)扣除嗎?
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2021-11-20
以前做分錄計(jì)提成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 老師,現(xiàn)在我想把主營業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬
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2020-07-19
計(jì)提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費(fèi)用-職工工資8萬,主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸應(yīng)付職工薪酬5萬,,下個(gè)月支付工資,借應(yīng)付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業(yè)務(wù)成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
研發(fā)支出資本化,達(dá)到可使用狀態(tài),直接轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)就可以嗎?
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2020-02-18
甲公司為建造自用倉庫于2014年1月1日借入2年期、年利率為10%的專門借款 4 000萬元。此外,甲公司在2013年11月1日還借入了年利率為8%的一般借款2 000萬元。甲公司無其他借款。該工程于當(dāng)年1月1日開始建造,至10月末累計(jì)發(fā)生工程支出3 700萬元,11月1日發(fā)生工程支出1 800萬元,12月1日發(fā)生工程支出200萬元,年末工程尚未完工。甲公司2014年一般借款利息資本化的金額為( )。 A 16萬元 B 21.5萬元 C 21.34萬元 D 25萬元
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2019-11-29
老師好 掛靠的公司要我們開的專票收取的稅費(fèi),進(jìn)了一部分公戶,我只能做成 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還有一部分是還沒有打款,我準(zhǔn)備要他打到私戶,然后要老板轉(zhuǎn)成短期借款或?qū)嵤召Y本可以嗎?
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2023-04-11
我做了筆借銀行存款5.05貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息5.05,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時(shí)那有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的,我是填負(fù)5.05嗎,
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2017-03-31
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時(shí)調(diào)整匯兌損益,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時(shí),應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益肯定是不對的。現(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
我們公司賣農(nóng)藥和化肥的,請問存貨成本用哪種方法好?謝謝
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2019-05-08
將研發(fā)產(chǎn)品拿去銷售,那研發(fā)費(fèi)用需要轉(zhuǎn)化成成本嗎?怎么做?
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2018-12-26
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開錯(cuò),2019年紅沖此賬務(wù),又重新開發(fā)票,金額未發(fā)生變化,如何做賬?
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2019-04-23
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