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老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化,研發(fā)產(chǎn)品銷售了,帳務(wù)怎么處理,謝謝老師
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2019-11-04
高新企業(yè)收到的市級(jí)專門用于研發(fā)的補(bǔ)助款,用于支付研發(fā)支出,這部分的費(fèi)用化支出,還可以享受加計(jì)扣除嗎?
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2021-11-20
這個(gè)d選項(xiàng)不應(yīng)該是費(fèi)用化支出記入管理費(fèi)用嗎?在損益類的利潤表中表示。
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2021-12-24
你好,公司用對外投資的股權(quán)抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經(jīng)營使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
去年的收入、成本費(fèi)用應(yīng)要轉(zhuǎn)入本年7月1日開始啟用賬簿,去年的收入與成本費(fèi)用,是從本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配借方80693元,其他應(yīng)付款80693元,對嗎
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2018-07-02
如果貨款付錯(cuò) ,被銀行退回了,那么我沖減應(yīng)付賬款 一定要用負(fù)數(shù)充嗎?本來是借應(yīng)付,貸銀行存款,退回后,借銀行存款,貸應(yīng)付 那么要用負(fù)數(shù)充嗎 正數(shù)可以嗎?什么情況充一定要負(fù)數(shù)的
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2018-10-12
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費(fèi)只能代付(支付給食材供應(yīng)商)不能做成本; 做伙食賬的時(shí)候分錄如下 借:銀行存款 貸:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 確認(rèn)款項(xiàng) 借:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 付款給供應(yīng)商時(shí) 借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本(系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費(fèi)只能用于采購食材,不能構(gòu)成幼兒園的成本。現(xiàn)在我需要調(diào)賬,幼兒園食材的費(fèi)用不計(jì)入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)付款-幼兒伙食費(fèi) 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
老師:你好!請幫忙解釋一下:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-直接投入-材料和研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-設(shè)備折舊和長期待攤費(fèi)用,一般什么情況下要用到這兩個(gè)科目?謝謝!
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2018-10-28
想問下各位老師,會(huì)計(jì)實(shí)際操作過程中,什么樣的支出可以直接計(jì)入研究費(fèi)用,什么樣的支出需要先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,再進(jìn)行費(fèi)用歸集呢?
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2018-12-28
老師好 掛靠的公司要我們開的專票收取的稅費(fèi),進(jìn)了一部分公戶,我只能做成 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還有一部分是還沒有打款,我準(zhǔn)備要他打到私戶,然后要老板轉(zhuǎn)成短期借款或?qū)嵤召Y本可以嗎?
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2023-04-11
甲公司為建造自用倉庫于2014年1月1日借入2年期、年利率為10%的專門借款 4 000萬元。此外,甲公司在2013年11月1日還借入了年利率為8%的一般借款2 000萬元。甲公司無其他借款。該工程于當(dāng)年1月1日開始建造,至10月末累計(jì)發(fā)生工程支出3 700萬元,11月1日發(fā)生工程支出1 800萬元,12月1日發(fā)生工程支出200萬元,年末工程尚未完工。甲公司2014年一般借款利息資本化的金額為( )。 A 16萬元 B 21.5萬元 C 21.34萬元 D 25萬元
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2019-11-29
12月份有利潤,想多做工資增加成本,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?有影響嗎
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2018-01-15
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
長期借款一次還本付息的賬務(wù)處理,以及長期借款分期付息的賬務(wù)處理
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2022-04-06
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
17年借法人錢用于公司經(jīng)營,現(xiàn)在能把這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎
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2021-12-17
行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款。收入費(fèi)用報(bào)表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負(fù)數(shù),如何調(diào)賬。
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2020-01-04
往來款做了借款協(xié)議,那個(gè)利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2019-08-21
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
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