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經(jīng)濟(jì)法錯題 公益性捐贈錯題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元,通過縣民政部門捐贈1000萬元,其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈,600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出。已知,公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的捐贈為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
2. 個人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實(shí)際年度數(shù)平均分?jǐn)偅_定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)適用綜合所得稅率表(年稅率表),計(jì)算納稅。 3. 個人辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入應(yīng)按辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)后至法定離退休年齡之間的所屬月份進(jìn)行平均,并與領(lǐng)取當(dāng)月的工資、薪金所得合并后減除當(dāng)月費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn),以余額為基數(shù)確定適用稅率(月度稅率表)。 張藝?yán)蠋熤v義,這兩個不懂。 問題:1.提前退休就這么巧是整年嗎(如提前15月怎么算),不是和內(nèi)部退養(yǎng)一樣,都按月嗎? 2.為何一個用年稅率表,一個用月稅率表,什么時候用月稅率表、什么時候用年稅率表有規(guī)律嗎?
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2021-11-21
老師我還有一個問題請教一下。就是工程在外地施工的時候預(yù)交了個人所得稅嗎?那這個個人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費(fèi)及電話費(fèi),在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個人所得稅?還是另外做管理費(fèi)用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個人所得稅呢?如:實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬元,個稅是1萬元,那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬對嗎?
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2022-04-06
你好,企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填,從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
多選題 關(guān)于企業(yè)所得稅源泉扣繳,下列說法正確的有()。 A、在境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)的非居民企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅實(shí)行源泉扣繳,支付人為扣繳人 B、在中國境內(nèi)從事工程作業(yè)的非居民企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅實(shí)行源泉扣繳,支付人在實(shí)際支付款項(xiàng)時扣繳企業(yè)所得稅 C、扣繳義務(wù)人每次代扣的稅款應(yīng)當(dāng)自代扣之日起7日內(nèi)繳入國庫 D、取得收入的非居民企業(yè)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期繳納稅款前自行申報繳納應(yīng)源泉扣繳稅款的,應(yīng)當(dāng)按照填開稅收繳款書之日人民幣匯率中間價折合成人民幣,計(jì)算非居民企業(yè)應(yīng)納稅所得額
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2024-04-25
(1)會計(jì)利潤總額=1590(萬元) (2)工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬元),實(shí)際發(fā)生30萬元,可以據(jù)實(shí)扣除,無需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈扣除限額=190.8(萬元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈100萬元,可以據(jù)實(shí)扣除,無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
老師,企業(yè)發(fā)生虧損用下一年取得的稅前利潤進(jìn)行彌補(bǔ)時,用于參與彌補(bǔ)的稅前利潤是已經(jīng)扣除過固定資產(chǎn)折舊之后的還是扣除之前的?
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2022-04-03
企業(yè)所得稅前不允許折舊扣除的項(xiàng)目之一“單獨(dú)作價作為固定資產(chǎn)入帳的土地”,這句話該怎樣理解?實(shí)物中具體哪種情況能給舉例說明嗎?
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2021-12-09
2018年500萬以下的固定資產(chǎn)稅前一次扣除,在企業(yè)所得稅表上填了假如400萬,賬務(wù)上不用處理照提折舊,那申報財(cái)務(wù)報表時要不要把400萬填上
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2019-01-08
2019年,居民個人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個人所得稅時的專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
老師你好 個體戶是只需要給員工代扣代繳個稅嗎 法人不用嗎?法人只需要申報個人所得稅的經(jīng)營所得嗎?如果法人只需要申報經(jīng)營所得,那么法人在填報專項(xiàng)附加扣除的時候應(yīng)該選擇什么申報方式?是通過扣繳義務(wù)人申報還是綜合所得年度自行申報?
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2021-12-15
你好我想咨詢一下掛靠公司2個點(diǎn)的管理費(fèi) 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個人所得稅嗎
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2019-11-03
企業(yè)所得稅季報中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是固定資產(chǎn)沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
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2018-07-13
所得稅計(jì)方法,前兩種方法求解?
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2017-04-05
老師好,企業(yè)用國外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán),給國外付款時,需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業(yè)所得稅外,需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的前提要不要取得相關(guān)軟件企業(yè)或者軟件產(chǎn)品證書,等相關(guān)證書后,才能加計(jì)扣除?
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2019-04-04
年終獎都是次年發(fā)放上年度的。而且上年都沒有計(jì)提,都是在發(fā)放年度補(bǔ)提,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則用以前年度損益調(diào)整科目,請問可以就作為當(dāng)面的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用嗎?稅務(wù)允許稅前扣除嗎?
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2020-03-18
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