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收到一張“現代服務-掛牌費”的專票不含稅金額6870.89,稅額412.25.收到一張意外保險費的專票,不含稅金額282.07,稅額16.93.收到一張交強險的發票,不含稅金額4311.38,稅額258.68,代收車船稅750.收到一張機動車銷售統一發票,不含稅金額742477.88稅額96522.12.請問老師全款購車和首付10萬購車分別如何做會計分錄呢
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2023-05-10
老師,請問建筑企業項目上收到的材料填出入庫單時是填含稅金額還是填不含稅金額呢?(對方開具的增值稅專用發票)
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2020-01-16
請問專票進項稅額抵扣了以后,可以抵企業所得稅的是不含稅金額,還是價稅合計的金額
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2019-12-02
老師,我在填增值稅申報附表一時,因為四舍五入導致賬上所記稅款和填的稅款相差一分錢,然后我就在附表上填上了賬上的稅款,然后又倒擠的不含稅金額填在了附表上,請問這樣有什么影響嗎?
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2022-03-10
車的保險5000元,專票4875加普票125,機動車統一發票145800,還有一張服務費發票1000,共計151800,那車的折舊怎么計提?每個月的折舊金額是多少?抵扣了進項計提折舊是按不含稅金額?保險費和服務費要不要進固定資產
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2021-10-22
我提問:老師你好:我是建筑業老項目,外帳,涉及增值稅計算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計稅,稅款計算應納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
老師你好!我公司是2019年4月1日轉為一般納稅人的,在2019.1月份的時候開了具了小規模納稅人的發票:1、汽車租賃收入19萬元,不含稅金額1884466.02元,稅額:5533.98元,2、貨物我銷售收入:96837.55元不含稅金額:94017.02元稅額:2820.53元,3、負數的貨物發票(沖去年的12月的一張發票)96837.55元不含稅的金額為:93999.09元稅額為2838.46元,可我做6月份的增值稅表時,是用的獲取一表集成數據得來的,請看我上傳的圖片,這個對嗎?我4月份做的增值稅報表也上傳了數據。交了增值稅:2-6月都沒有開票。5533.98+0.54=5534.52元,
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2019-07-01
請問公司開具了廣東通用機打發票如何申報增值稅?在免稅額度那填不含稅金額嗎?那按幾個點轉換呢?
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2021-04-08
12月已開增值稅發票不含稅金額2979914.91元,稅額506585.64元,該行業的標準稅率3.5%,請問本月需認證最低進項發票價稅合計是多少(2979914.91元 506585.64元)*79.41%這79.41%是怎么測算出來 的
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2015-12-25
老師您好,增值稅專用發票限額是9999,99元,那么就是萬元版吧?開出的票不含稅金額不超過9999.99就行,是嗎
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2020-04-03
能看出我這個專票沖銷重開后這個是-2577.41,那我這個月小規模增值稅起征點要加上這張表上的實際銷售金額2577.41嗎?普票不含稅金額已經是297574.25了。小規模含專票的金額嗎,這張作廢的發票含稅金額是134064是一樣的,就是稅點不同,導致不含稅金額不同,所以我一季度存在多交
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2020-07-04
老師,計算印花稅時如果沒有簽定合同,按照進項和銷項增值稅專用發票上的不含稅金額做為計稅依據可以嗎?
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2020-04-01
生產用的電費開的增值稅專用發票,那現在把結轉成本時計入的是含稅金額還是不含稅金額
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2017-04-17
老師,你好,請教下:若平時取得的專票,進項稅額抵扣 那企業所得稅入賬計算的話是入含稅金額還是不含稅金額
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2020-05-22
購銷合同的印花稅是根據合同上注明的含稅金額還是不含稅金額,還是根據主營業務收入的金額呢,是只要發生銷售行為就必須計提并繳納印花稅嗎
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2018-06-12
收到一張增值稅普通發票,借方要寫應交稅費嗎? 比如普票不含稅金額為100,稅額為13元,價稅合計113元,那么做賬是借:合同成本113 貸:應付賬款113 是這樣的嘛?
1/1578
2020-07-30
2020年3月購買汽車115929.2元(不含稅),稅金已抵扣。月折舊1835.55元,2020年10月該車銷售不含稅金額130000元,已于當月做無票收入按13%申報增值稅。營業外收入26919.65元。請問2020年企業所得稅匯算賣車的收入要不要填在營業外收入里,或者填在哪里。賣車成本該不該填,要填哪里。
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2021-09-22
老師你好,我是小規模納稅人本期代開專票不含稅金額5640,增值稅169.2在普票時已經扣除。現在進行納稅申報,增值稅申報時是0,附加稅申報時計稅依據是填0還是169.2?
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2019-10-14
納稅人身份選擇的納稅籌劃(練習) 甲、乙兩個企業均為工業企業簡易計稅方法納稅人,它們都加工生產機械配件。甲企業的年銷售額為400萬元,年可抵扣購進貨物金額,350萬元;乙企業的年銷售額為430萬元,年可抵扣購進貨物金額375萬元(以.上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專用發票)。由于兩個企業的年銷售額均達不到一般計稅方 法納稅人標準,稅務機關對兩個企業均按簡易計稅方法納稅人的簡易計稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負?
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2020-12-29
前面會計這樣處理的。 如果我按固定資產清理270777.68申報納稅,不含稅金額239626.27元,稅額31151.41元,對嗎?營業外收入那筆37858.27就有差異。
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2021-10-12
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