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我是新成立的小規(guī)模納稅人,行業(yè)生產(chǎn)混凝土,征收方式是查帳征收還是核定征收,會(huì)計(jì)政策是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)淮測測
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2019-07-10
我們單位給勞務(wù)派遣公司開普票,代收代墊工資我們是不是不用給交增值稅,我們只交人力資源服務(wù)管理費(fèi)部分的增值稅,那印花稅怎么交呢,計(jì)稅依據(jù)是管理費(fèi)這部分嗎
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2019-08-29
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來嗎
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2019-06-12
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅的起征點(diǎn)是多少啊
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2019-03-20
我想問一下小微企業(yè)未達(dá)到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
請(qǐng)問老師 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過45萬免征增值稅嗎
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2024-01-12
請(qǐng)問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
老師,如果制造企業(yè)車間和管理部門的水電費(fèi)沒辦法區(qū)分,怎么分配到制造費(fèi)用和管理費(fèi)用呢?
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2023-10-16
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費(fèi)進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)還是管理/茶
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2017-03-23
個(gè)體工商戶辦理超市,稅務(wù)核定是季報(bào),需要每月代扣代繳員工人個(gè)工薪所得稅嗎?增值稅征收品目稅務(wù)認(rèn)定增值稅率16%對(duì)嗎?
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2018-08-15
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時(shí)候,也和營業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個(gè)有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04
浪花公司在籌集、使用和管理資金方面的能力非常出色。2021年,浪花公司的年報(bào)顯示:公司營業(yè)收入同比大幅增長70%,凈利潤同步增長80%,凈利潤增長幅度超過營業(yè)收入增長幅度。上述信息體現(xiàn)出浪花公司企業(yè)能力中的(  )。
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2024-02-06
老師,請(qǐng)問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
購入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi),在增值稅中全額抵減,可是在繳納且所得稅時(shí),不允許計(jì)入管理費(fèi)用,要計(jì)入營業(yè)外收入。說是享受了增值稅減免,就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
請(qǐng)問執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來使用法,無需調(diào)整上一年度報(bào)表
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2020-03-25
建筑行業(yè),如果是一般納稅人,都是新的項(xiàng)目,一家企業(yè)可以分別同時(shí)采用一般征收計(jì)稅與簡易計(jì)稅方法嗎?
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2019-06-18
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 開具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I收不計(jì)提增值稅,無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營收) ?
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2019-03-19
老師好,請(qǐng)問法人物業(yè)管理費(fèi),停車費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
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