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老師請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發生額小于 1%征收率增值稅發票不含稅金額6930.69的2%,請確認填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務公司,一般納稅人,現在在長沙一個項目,以前預繳稅是按簡易征收,預繳3%增值稅,現在支持復工的增值稅優惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
低值易耗品采用一次攤銷法,攤銷晨借記管理費用-低值易耗品攤銷是普遍做法,但比如說用于辦公的低值易耗品攤銷時直接記入管理費用-辦公費好像更準確些,兩種做法如何選擇
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2019-11-25
財政撥款是屬于免稅還是不征稅收入?
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2017-08-24
增值稅 企業所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設我個人獨資企業 經營銷售商品和服務 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
增值稅 企業所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設我個人獨資企業 經營銷售商品和服務 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
個人獨資企業是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
教育培訓行業 就是根據民非企業管理辦法,要去計提25企業發展基金,這個是必須的嗎?我們是央企出資舉辦的一個民非。
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2019-04-24
劉明為市區天禹公司提供軟件開發服務,并達到了無形資產入賬條件,合同約定稅后勞務報酬40 000元,個人應交稅費由企業負擔。劉明的應稅行為按小規模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據有關規定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設基金等附加費,請計算劉明應交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關會計分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區天禹公司提供軟件開發服務,并達到了無形資產入賬條件,合同約定稅后勞務報酬40 000元,個人應交稅費由企業負擔。劉明的應稅行為按小規模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據有關規定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設基金等附加費,。 請計算劉明應交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關會計分錄。
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2022-06-17
一般納稅人,有簡易征收時,增值稅是進入 應交稅費-增值稅-銷項稅嗎?謝謝
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2016-08-22
一月有兩張發票是做了抵扣認證,同時賬務也做了:借:管理費用 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務局去申報,想把這筆進項稅轉出,我應該做:借:管理費用 貸:應交增值稅-進項稅 嗎?還是貸:應交增值稅-進項稅轉出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應交增值稅-進項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
想問一下土增稅核定征收方式的計稅依據是否含增值稅?
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2019-10-14
公司去年9月份購買的稅控盤,因為是小微企業也沒有超過增值稅起征點,就一直沒有抵減過,它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
財政補貼類不征稅收入對應的支出有哪些?
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2019-10-29
老師 我想咨詢一下啊,就是簡易征稅建筑行業不是3%嗎,有些企業可以申請簡易征稅。但是。如果是簡易征稅的話,開普票就行了,為什么還要開增值稅專用發票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
我企業取得中央財政專項補貼收入100萬,當年實際支出80萬。申報年報時,當年所得稅年報不征稅收入納稅調減金額填100萬,不征稅收入用于支出所形成的費用調增80萬,這樣申報對不對。差額那20萬要調增嗎
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2020-11-13
單位是做醫藥研發服務的,經營場所是租賃的,去年7月份成立。當時實驗室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發票。現在裝修公司同意按老項目給開增值稅普通發票,請問可以現在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費用-開辦費 150 貸:實收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計算增值稅的時候,由于計算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個就是我司在4個月已經做了繳納電信話費的分錄,入了管理費用,但是5月份收到了增值稅專用發票,這個月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個月專用發票能及時拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
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