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公司是定率征收,然后應(yīng)稅所得稅是10%,這個月公司的含增值稅收入是60000,符合小微企業(yè),那么企業(yè)所得稅要怎么計算啊
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2018-04-16
老師請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長沙一個項目,以前預(yù)繳稅是按簡易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入,只要稅控盤開出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認(rèn)的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對應(yīng)的增值稅還是稅控盤開出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
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2019-02-20
我企業(yè)取得中央財政專項補(bǔ)貼收入100萬,當(dāng)年實際支出80萬。申報年報時,當(dāng)年所得稅年報不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬,不征稅收入用于支出所形成的費用調(diào)增80萬,這樣申報對不對。差額那20萬要調(diào)增嗎
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2020-11-13
收到政府補(bǔ)助需要繳納增值稅跟所得稅嗎
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2018-10-26
統(tǒng)計收到的政策性獎勵,需要繳納增值稅嗎?
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2019-01-31
收到購買稅控盤200的發(fā)票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
增值稅 企業(yè)所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設(shè)我個人獨資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設(shè)我個人獨資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
上期繳稅1000元,上期計提借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費支付借:管理費用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費用 -280 請問我的分錄對嗎??到期末應(yīng)交稅費-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
私人企業(yè)出納管理老板銀行卡應(yīng)該由出納自己保管嗎
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2016-09-20
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營場所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時實驗室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發(fā)票。現(xiàn)在裝修公司同意按老項目給開增值稅普通發(fā)票,請問可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費用-開辦費 150 貸:實收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計算增值稅的時候,由于計算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個就是我司在4個月已經(jīng)做了繳納電信話費的分錄,入了管理費用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個月專用發(fā)票能及時拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請教下:公司請外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實施時間階段,每完成 一個功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費。我是錄:借 管理費用--辦公費。請問這樣處理對嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購買的金稅盤,開的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時候是全部計入管理費用-開辦費,還是需要價稅分開做
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2019-08-03
2月份,交了600塊一筆培訓(xùn)費,以管理費用入賬,對方開了收據(jù)和我們,然后三月份,對方收回收據(jù),開了一張增值稅專用發(fā)票給我們,可以抵扣,這筆賬怎么做
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2017-04-19
老師,公司買的超市購物卡送人的,有1.2萬塊錢,超市開的增值稅普通發(fā)票,項目名稱是預(yù)付卡,請問我可以做進(jìn)管理費用-福利費嗎?金額會不會太大了?
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2020-04-27
食堂采購一批餐桌,開了增值稅專用發(fā)票,做在管理費用-福利費 科目,請問這個發(fā)票能抵扣嗎?
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2020-06-12
公司發(fā)生的投標(biāo)費(標(biāo)書費已取得招標(biāo)方開的增值稅普通發(fā)票)計入管理費用-辦公費還是投標(biāo)費?或者兩個都可以?
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2017-05-26
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