企業(yè)工商面包,有4個股東,在選擇企業(yè)控股欄填寫:私人控股還是集體控股
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2020-06-14
老師,航天信息開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,賬務(wù)處理:
1、借:辦公費(fèi) 280
貸:現(xiàn)金 280
2、借:辦公費(fèi) -280
貸: 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
這樣對么?
稅控系統(tǒng)費(fèi)用全額減免,是指企業(yè)在繳納增值稅 時減免么?比如這個月我需要繳納300元增值稅,那么300-280=20,我只繳納20就夠了。這樣理解對么?
請老師指導(dǎo),非常感謝
1/2063
2018-06-08
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr004,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報!
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2018-02-05
老師您好,為什么同控下,用債務(wù)性工具,付出和得到的,記在了利息調(diào)整里,如圖片中的標(biāo)黃,長投同控差額,不都應(yīng)該記在資本公積—盈余公積—利潤分配里嗎?
非同控也是這樣嗎?
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2021-04-14
購買稅控盤的分錄:
購買報銷時:
借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)480 貸:銀行存款
增值稅抵扣減免時
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480
貸:開辦費(fèi) 480(紅字)
這個是我前手會計做的分錄
現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款出現(xiàn)借方余額480
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額480
我該做怎么調(diào)整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應(yīng)該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進(jìn)來系統(tǒng)提示我開具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規(guī)模納稅人表
我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策
[圖片]
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2022-04-26
稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)是每個月都可以抵扣的嗎
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2018-11-15
老師您好,我想問一下小規(guī)模納稅人,購買稅控設(shè)備,可以全額抵扣,抵扣時借方計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸方是計入營業(yè)外收入,還是應(yīng)該借方紅字沖減管理費(fèi)用呢?
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2016-07-21
請問老師:小規(guī)模購買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵減,填申時,減免明細(xì)表還用填填寫嗎?是不是如果,我這月開票超過30000這部分可以抵減稅的要是抵減的稅的正好,就可以不交稅了呢?
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2016-07-16
才成立的公司這個月只有進(jìn)項沒有銷項,稅控盤和維護(hù)費(fèi)480元,這個月填申報表的是不是不用填附表四和增值稅減免申報明細(xì)表,等有了銷項時需要抵扣時才做分錄和填這兩張表
1/1038
2018-04-28
老師 ,長投在沒有達(dá)到控制的時候 是用權(quán)益法計算的 這個時候不管是在同一控制下的還是非同一控制下的 初始投資和后續(xù)計量以及處置的會計核算是一樣的嗎
1/936
2019-06-17
購買了稅控盤,已支付了相關(guān)費(fèi)用及技術(shù)服務(wù)費(fèi),做的分錄是:借:管理費(fèi)用 貸 820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用820.現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表,顯示已扣減820這筆金額,可是管理費(fèi)用明細(xì)帳和科目余額表不一致,怎么調(diào)
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2017-05-25
本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
1.某木地板廠為增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:
(1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木一批,收購憑證上注明的支付收購貨款為30萬元,原木
收入庫后,又將其運(yùn)往木材廠加工成未經(jīng)涂飾的素板,取得加工廠防偽稅控系統(tǒng)開具的增值
稅專用發(fā)票,注明的支付加工費(fèi)為5萬元,增值稅.65萬元,加工廠無同類產(chǎn)品價格井已代
扣代繳消費(fèi)視,專用發(fā)本月已認(rèn)證(0+5)÷(1-2)=3684+065=4
(2)木地板廠將收回的委托加工的素板驗收入庫后,生產(chǎn)車間領(lǐng)用其中的80%用
續(xù)生產(chǎn)實(shí)木地板
(3)當(dāng)月銷售給某建材市場實(shí)木地板150萬元(不含稅)將市場價值10萬元(不含稅)
的實(shí)木地板用作本單位辦公室裝修(實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率5%)
要求
(1)計算木材加工廠應(yīng)代代繳的消費(fèi)稅稅頻,
(2)計算該木地板廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
(3)在納稅申報期內(nèi)填制消費(fèi)稅納稅報表
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2022-04-11
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行登記表怎么填
1/2093
2019-10-29
老師,你好!購買稅控盤和第一次的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣嗎?如果兩數(shù)合起來不上千元,我不入固定資產(chǎn),直接入管理費(fèi)用-其他 抵扣時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 可以嗎?
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2016-07-01
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
1/351
2016-06-17
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時,是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
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2023-02-08
我用老板自己的儲值卡給員工發(fā)放工資,金額上用不用控制在3500一下來規(guī)避個稅
1/937
2016-08-26
(1)被審計單位乙公司的財務(wù)報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財務(wù)報告內(nèi)部控制仍有一項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意。 做法恰當(dāng)嗎為什么
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2022-10-19
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