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老師,航天信息開(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,賬務(wù)處理: 1、借:辦公費(fèi) 280 貸:現(xiàn)金 280 2、借:辦公費(fèi) -280 貸: 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 這樣對(duì)么? 稅控系統(tǒng)費(fèi)用全額減免,是指企業(yè)在繳納增值稅 時(shí)減免么?比如這個(gè)月我需要繳納300元增值稅,那么300-280=20,我只繳納20就夠了。這樣理解對(duì)么? 請(qǐng)老師指導(dǎo),非常感謝
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2018-06-08
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的分錄: 購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷時(shí): 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸:開(kāi)辦費(fèi) 480(紅字) 這個(gè)是我前手會(huì)計(jì)做的分錄 現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款出現(xiàn)借方余額480 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額480 我該做怎么調(diào)整才能寫(xiě)雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應(yīng)該不包括個(gè)體戶把,為什么我用他的稅控盤(pán)進(jìn)來(lái)系統(tǒng)提示我開(kāi)具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個(gè)季度申報(bào)小規(guī)模納稅人表 我理解的意思是不是有些個(gè)體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,那么他們這個(gè)個(gè)體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
企業(yè)工商面包,有4個(gè)股東,在選擇企業(yè)控股欄填寫(xiě):私人控股還是集體控股
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2020-06-14
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr004,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請(qǐng)納稅人按時(shí)對(duì)防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)!
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2018-02-05
老師您好,為什么同控下,用債務(wù)性工具,付出和得到的,記在了利息調(diào)整里,如圖片中的標(biāo)黃,長(zhǎng)投同控差額,不都應(yīng)該記在資本公積—盈余公積—利潤(rùn)分配里嗎? 非同控也是這樣嗎?
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2021-04-14
稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)是每個(gè)月都可以抵扣的嗎
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2018-11-15
老師您好,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備,可以全額抵扣,抵扣時(shí)借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸方是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是應(yīng)該借方紅字沖減管理費(fèi)用呢?
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2016-07-21
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵減,填申時(shí),減免明細(xì)表還用填填寫(xiě)嗎?是不是如果,我這月開(kāi)票超過(guò)30000這部分可以抵減稅的要是抵減的稅的正好,就可以不交稅了呢?
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2016-07-16
才成立的公司這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)480元,這個(gè)月填申報(bào)表的是不是不用填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,等有了銷項(xiàng)時(shí)需要抵扣時(shí)才做分錄和填這兩張表
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2018-04-28
老師 ,長(zhǎng)投在沒(méi)有達(dá)到控制的時(shí)候 是用權(quán)益法計(jì)算的 這個(gè)時(shí)候不管是在同一控制下的還是非同一控制下的 初始投資和后續(xù)計(jì)量以及處置的會(huì)計(jì)核算是一樣的嗎
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2019-06-17
購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán),已支付了相關(guān)費(fèi)用及技術(shù)服務(wù)費(fèi),做的分錄是:借:管理費(fèi)用 貸 820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用820.現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表,顯示已扣減820這筆金額,可是管理費(fèi)用明細(xì)帳和科目余額表不一致,怎么調(diào)
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2017-05-25
本月公司購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820 貸:現(xiàn)金820同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820(本月有留底額)或者,這個(gè)分錄與第一個(gè)分錄同時(shí)做對(duì)嗎?如果用抵減稅額抵減時(shí)的分錄怎么做?
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2017-05-28
1.某木地板廠為增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)原木一批,收購(gòu)憑證上注明的支付收購(gòu)貨款為30萬(wàn)元,原木 收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往木材廠加工成未經(jīng)涂飾的素板,取得加工廠防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值 稅專用發(fā)票,注明的支付加工費(fèi)為5萬(wàn)元,增值稅.65萬(wàn)元,加工廠無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格井已代 扣代繳消費(fèi)視,專用發(fā)本月已認(rèn)證(0+5)÷(1-2)=3684+065=4 (2)木地板廠將收回的委托加工的素板驗(yàn)收入庫(kù)后,生產(chǎn)車間領(lǐng)用其中的80%用 續(xù)生產(chǎn)實(shí)木地板 (3)當(dāng)月銷售給某建材市場(chǎng)實(shí)木地板150萬(wàn)元(不含稅)將市場(chǎng)價(jià)值10萬(wàn)元(不含稅) 的實(shí)木地板用作本單位辦公室裝修(實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率5%) 要求 (1)計(jì)算木材加工廠應(yīng)代代繳的消費(fèi)稅稅頻, (2)計(jì)算該木地板廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 (3)在納稅申報(bào)期內(nèi)填制消費(fèi)稅納稅報(bào)表
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2022-04-11
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行登記表怎么填
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2019-10-29
(1)被審計(jì)單位乙公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制仍有一項(xiàng)重大事項(xiàng)需要提請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者注意。 做法恰當(dāng)嗎為什么
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2022-10-19
我用老板自己的儲(chǔ)值卡給員工發(fā)放工資,金額上用不用控制在3500一下來(lái)規(guī)避個(gè)稅
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2016-08-26
老師,你好!購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和第一次的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣嗎?如果兩數(shù)合起來(lái)不上千元,我不入固定資產(chǎn),直接入管理費(fèi)用-其他 抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 可以嗎?
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2016-07-01
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:營(yíng)改增小規(guī)模企業(yè) 買(mǎi)稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個(gè)分錄怎么做?購(gòu)買(mǎi)時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-17
老師,想問(wèn)下稅控盤(pán)抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
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2023-02-08
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