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老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
銷售額季度4182.33,小微企業免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應補(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
比如一個公司,2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開始沒有計劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進項發票的認證期限是一年嗎 ?認證之后是可以無限期的留抵嗎?
1/1843
2018-10-18
老師 籌建期的一些費用的專票可以做進進項稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當期收到增值稅專用發票,當期不認證抵扣,應該怎樣做會計處理?
1/2114
2017-08-30
一般納稅人輔導期期間進項稅不予抵扣,計提銷項稅怎么做分錄
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2019-03-22
一般納稅人轉為小規模納稅人,尚未申報抵扣的進項稅及轉登記當期的期末留抵稅額記入應交稅費-待抵扣進項稅核算,這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當期已認證未申報的稅額嗎?進項稅是不是應該先勾選認證還是留待以后可抵扣時再認證?
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2020-08-30
老師你好!我想問一下增值稅當期有可抵扣進項稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業
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2020-07-02
請問發票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區別?當期進項稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
1/5612
2020-01-10
老師好!問下本期應交增值稅是等于本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
(一)目的:練習無形資產取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業發生有關無形資產的業務如下: 1.接受A公司以商標權向本企業投資,雙方作價 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標權已投入使用。 2. 購入某項專有技術,雙方議定結算價格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業出租給乙企業一項專有技術,收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
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