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建筑勞務公司剛從小規模納稅人升到一般納稅人。需要繳納的稅有哪些?是幾個點
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2020-05-09
是生產型出口企業,現在進項稅是140411.83,這個進項稅用不用轉出?(您看下財務軟件的稅費一欄都對嗎)2、增值稅申報表以前寫錯了,退稅的進項不能抵扣,都留抵扣了,這個該怎么處理?您看增值稅申報表該怎么填寫?已經完全糊涂了,不知道進項稅該不該轉出來,也不知道進項票是不是該申報抵扣
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2019-04-08
公司是生產型內外銷出口企業,19年出口了但一直沒有退稅,進項票抵內銷了導致19年增值稅繳的比較少,20年現在開始準備退稅發現留底稅很少不夠退稅,如果要退稅就必須開進項票,老師這種情況先開進項票進來留底退稅,等下月不退稅了在多繳點增值稅。或者這種情況可以直接做免稅嗎?
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2020-05-11
我的Excel,跨表不能VLOOKUP,不能數值型粘貼,不能格式刷,就是說在同一個Excel表里操作沒有問題,把數據數值型粘貼到另一個表就不行,不能進行這些操作 能給解決下嘛、
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2019-07-17
我是小型企業,這兩天被員工申訴了,他離廠了,我沒有及時跟會計說,然后他的名字在兩個企業上同時出現,該怎么處理?對我的企業會有什么影響?
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2020-07-10
中小型企業開具的咨詢發票收稅嗎
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2022-04-02
:輔助車間一般只有大企業有吧,中小型企業沒有吧
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2019-04-19
老師,請問一下,我們是小型企業,應該建立些什么財務制度呢
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2018-12-10
一棟生產用房改用于集體福利,原值200萬(增值稅額已全部抵扣),累計折舊17萬,凈值為187萬。要求編制相關會計分錄
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2019-03-19
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人, 主要從事各類化妝的生產、銷售和加工業務。2019年9月有關經營情況如下: (1)進口一批高檔香水,海關核定的關稅完稅價格為425000元。 (2)銷售自產型高檔美容類化妝品,取得含增值稅價款960500元,同時收取包裝費28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品,乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元,加工費34578元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價格。 (4)將自產P型高檔護膚類化妝品分別用于饋贈合作單位、廣告投放、贊助電視臺舉辦的晚會以及獎勵本公司員工 已知:關稅稅率為6%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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2022-04-03
簡易征收,發生銷售時,是不是借應收,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅回來稅票,借應交稅費-應交增值稅,貸銀存?就是交完稅時?我做的分錄對么月初交完上個月的增值稅稅時
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2018-05-01
如果留抵稅額大,新發生業務少,那進項稅額轉出結轉到轉出未交增值稅貸方余額是可以持續存在的哈? 直到未交增值稅有貸方余額再將轉出未交增值稅結轉到借方,余額消失。
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2020-09-07
從一般納稅人處購入一批材料用于生產,取得增值稅普通發票,注明價款5 000 元、增值稅款650元,另支付運費,取得增值稅普通發票,注明運費300元、稅款27 元。所有款項已付。分錄怎么寫
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2020-03-28
黃河公司為增值稅一般納稅人,材料和產品適用的增值稅稅率為13%,轉讓無形資產使用權適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發生的經濟業務及月初有關賬戶的余額如下。
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2021-06-07
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,銷售商品價格為不含增值稅的公允價格。2019年6月份發生交易或事項以及相關的會計分錄如下:
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2020-06-28
我的Excel,跨表不能VLOOKUP,不能數值型粘貼,不能格式刷,就是說在同一個Excel表里操作沒有問題,把數據數值型粘貼到另一個表就不行,不能進行這些操作 能給解決下嘛、
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2020-02-12
這個季度發生了10萬銷售額,填增值稅申報表時填寫的無票收入,下個季度又給開了發票,增值稅有對比系統,這個季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報了10萬!這種怎么處理
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2021-01-01
建筑行業,我想問下我銷項9個點,進項13個點,項目所在地預繳按2個點預繳了增值稅和附加稅。后來銷項減進項產生的增值稅正好與預繳增值稅抵扣為零,我附加稅還要交嗎?
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2021-02-05
借應收賬款75000貸主營業務收入72815.5應交稅費增值稅2184.5繳納增值稅借應交稅費增值稅2184.5貸銀行存款想問的是小規模產生稅費會計分錄對嗎在現金流量表里這個稅費填寫那一欄
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2018-04-27
黃河公司為增值稅一般納稅人,材料和產品適用的增值稅稅率為13%,轉讓無形資產使用權適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發生的經濟業務及月初有關賬戶的余額如下
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2021-11-28
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