
公司是生產型內外銷出口企業,19年出口了但一直沒有退稅,進項票抵內銷了導致19年增值稅繳的比較少,20年現在開始準備退稅發現留底稅很少不夠退稅,如果要退稅就必須開進項票,老師這種情況先開進項票進來留底退稅,等下月不退稅了在多繳點增值稅?;蛘哌@種情況可以直接做免稅嗎?
答: 你好,同學。你就直接沒有可退金額,按免稅 處理是可以的。
為何進出口企業發生的辦公費用,取得的增值稅發票,進項稅額不能抵扣,其他內銷的商貿企業是可以抵扣進項稅額的,是不是進出口企業,還有出口的生產企業,取得的進項稅額都不能抵扣為何進出口企業發生的辦公費用,取得的增值稅發票,進項稅額不能抵扣,其他內銷的商貿企業是可以抵扣進項稅額的,是不是進出口企業,還有出口的生產企業,取得的進項稅額都不能抵扣
答: 你好,取得的進項是可以認證抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
棉紗生產企業進口棉花繳的增值稅要作進項轉出嗎
答: 進項轉出要看情況,用于非應稅的那些要轉出


娜時花開 追問
2020-05-12 08:24
陳詩晗老師 解答
2020-05-12 08:46
娜時花開 追問
2020-05-12 09:39
陳詩晗老師 解答
2020-05-12 10:04