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結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅688454.49應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
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2020-04-03
#提問#增值稅銷項減進項后應(yīng)交未交的稅費怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
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2015-02-04
老師,您好!請問應(yīng)交稅費中:銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系?
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2019-04-22
老師,小規(guī)模納稅人22年4-12月暫免增值稅,季末是不是不用將未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
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2022-10-19
請問施工企業(yè)異地項目預(yù)繳了增值稅、企業(yè)所得稅,但未開據(jù)發(fā)票,本月需要做收入,交增值稅嗎?
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2020-04-19
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
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2019-05-16
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對方給我們開3個點(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費,我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個點稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會計是發(fā)放月才計提工資費用,這個需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報個稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅/應(yīng)交教育費附加/應(yīng)交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
月初申報交稅時,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
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