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老師,公司第一個月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ,控稅盤維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-11-21
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
1/1210
2017-09-12
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計(jì)提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運(yùn)營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
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2020-04-03
#提問#增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交未交的稅費(fèi)怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
你好,增值稅納稅申報表主表中,有個期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計(jì)留下來的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2/427
2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
2/1566
2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
2/1096
2015-02-04
老師,您好!請問應(yīng)交稅費(fèi)中:銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系?
1/1510
2019-04-22
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計(jì)分錄
1/374
2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算,還是通過未交增值稅核算?
2/1721
2019-05-16
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1903
2020-07-09
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計(jì)提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
月初申報交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計(jì)分錄用什么做原始憑證
1/1064
2017-02-13
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