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老師好,請問酒店住宿收入,1.現(xiàn)金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
我公司開出增值稅專票,并未交于對方,但對方通過平臺自己勾選認證,我公司因與對方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷項 - 進項(已認證) ,控稅盤維護費280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(已認證) - 減免稅款額
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2018-08-04
文化行業(yè),增值稅免稅政策,都開的是普票,零稅率,購買金稅盤這個是不是有個營業(yè)外收入,然后掛未交稅金,這個增值稅免稅,掛未交稅金沒想明白,要怎么處理?。?/span>
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2018-09-12
小規(guī)模納稅人之前計提的增值稅是不是先計提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去?
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2019-11-06
小規(guī)模納稅人,銷售貨物時代開的增值稅專票,增值稅已交!但未達到起征點,用不用繳納附加稅?
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2019-04-08
因上月計提未交增值稅7,949.04元,允許加計抵減金額1,147.54元,故當月申報繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
老師,小規(guī)模納稅人22年4-12月暫免增值稅,季末是不是不用將未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
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2022-10-19
請問施工企業(yè)異地項目預(yù)繳了增值稅、企業(yè)所得稅,但未開據(jù)發(fā)票,本月需要做收入,交增值稅嗎?
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2020-04-19
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅688454.49應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
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2020-04-03
#提問#增值稅銷項減進項后應(yīng)交未交的稅費怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
你好老師,開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(2級科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
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2015-02-04
三月份的稅都已經(jīng)交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
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