老師,你好,我有問題想咨詢一下,現在有一個建筑公司A,把資質給個人B.C.D等用,B,C,D等以A公司的名義接了F公司的維修裝修工程,以后由A開票給F,F打款給A, A收BCD等個人的管理費及稅費,這個賬應該怎么建以及怎么處理,1.假設發票開出去了,款已回了,扣掉管理費稅費就打給B了,怎么做賬
2.后期BCD等又拿進項票回來了,A要退稅給他,這個款可能幾個月退一次,A公司應該怎么查要退多少錢給B,是不是要做內外賬,內賬是否按收的管理費做收入,外賬按開票的做收入
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2019-05-17
1.某企業銷售商品(貨款40000元,增值稅520元),在2019年10月31日收到一張面值為45200元、期限為5個月、年利率為6%的商業承兌匯票。
要求:編制企業收到票據、2019年年末計提票據利息和2020年收回到期款項的
中
2.某企業第1年應收賬款年末余額為100000元壞賬準備提取比例為4%,第2年發生壞賬損失5000元,年末應收賬款余額為130000元,第3年發生壞賬損失2000
上年已核銷的應收賬款有1600元已收回,年末應收賬款余額為90000元
要求:編制各年相應的會計分錄。
。
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2021-09-23
年收入多少萬可以讓稅收達到120萬
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2021-11-03
法律咨詢從何時開始征收增值稅
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2015-12-28
老師,是不是2019的年終獎既可以并入全年收入計算,也可以單獨計算?稅率是多少?
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2020-01-16
全年收入136600元,已交個稅2460元,是該退稅還是該補稅?
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2023-02-12
建筑師掛靠年收入35000元,在崗工資每月4000元,35000是按年報收入20%扣個稅,還在分攤在每月扣個稅?
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2019-03-15
20年預提10000只拿回5000,剩下沒拿回的5000,21年怎么做分錄
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2021-07-08
1.2020年1月12日,取得一項無形資產,增值稅專用發票注明金額為120萬元,稅額7.2萬元,款項已通過銀行轉賬支付。該無形資產的預計使用年限為8年,凈殘值為零,采用直線法攤銷
2.2022年12月31日,預計該無形資產的可收回金額為24萬元。該無形資產發生發生減值后,原攤銷方法,預計使用年限不變
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2019-09-03
2022年,預計張先生年工資收入10萬元,勞務報酬2萬元,稿酬3000元,保險及各項附加扣除費用5萬元,年終又取得10萬元的獎金。
要求:根據上述材料,按順序回答下列問題:(1)張先生的年終獎有幾種計算方法,分別是什么?(2)計算不同方法下,2022年張先生應納的個人所得稅。
希望老師能把過程寫詳細一點。
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2023-06-29
華聯實業股份有限公司2×14年12月31日,購置了一臺生產用設備,含稅價為1500000元。預計該設備的使用壽命為8年,預計凈殘值為60000元,采用年限平均法計提折舊。2×17年12月31日,該設備的可收回金額為620000元。假設整個過程其他相關稅費不予以考慮,該設備折舊年限、預計凈殘值率和折舊方法均不變。
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2021-06-23
投資新的生產線需要一次性投入00萬元,預計可使用
10年,預計報廢時殘值為100萬元;
2該生產線投入使用后,預計工廠第1至5年的年銷售收入
為1000萬元,第6至10年的年銷售收入800萬元,耗用的人工和
材料等成本(付現成本)占收入的60%
3生產線投入運營時,工廠還需墊支流動資金200萬元。
并假設在項目終結時如數收回。
4.所得稅稅率為25%。
5企業的資金成本率10%
要求:(1)計算投資項目凈現金流量;
(2)計算項目的靜態投資回收期、凈現值,并判斷投資項目
的可行性;
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2022-05-04
老師你好,請問19年成立的企業實繳200萬,招員工20人,工資、保險按時發放、繳納,3個月后因無業務,員工辭退,賬上剩余180萬轉出,從成立至今正常報稅。今年有業務了,重新招收員工,轉出的180除了還回來還有什么辦法處理?轉出的180萬出去 是給法人le
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2022-02-25
制造業企業有優惠政策,
退回一半之前繳納的附加稅,后面延期6個月繳納 收到退回怎么做賬 紅沖計提的?還是繳納的 利潤表里的稅金及附加
和下面的各附加稅之和不等
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2022-04-15
請問老師 匯算清繳的“資產折舊 攤銷情況及納稅調整明細表”資產計稅基礎是等于資產賬載金額嗎?按稅收一般規定計算的本年折舊攤銷額就等于本年折舊攤銷額吧?
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2016-05-05
為什么營業利潤項目不能根據本年利潤科目的本期發生額分析填列? 營業利潤=營業收入-營業成本-稅金及附加。。。等等都是損益類的不是么?最后是結轉到本年利潤的呀
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2021-04-26
法人張買的車,現在銀行回單在我手里,我拿到銀行回單做分錄,應該借其他應付款——張
貸銀行存款還是應該借其他應收款了,怎么寫這個分錄
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2020-12-03
銀行回單上的用途寫著備用金,付款人是本公司賬戶,收款人是本企業法人這樣要怎么做分錄
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2018-06-28
老師,我們單位幾個大領導去年的年薪是今年四月一次發放的,需要如何籌劃呢?去年沒有按月計提,而今年是按月計提發放著走的,請問我是按去年十月前的方法申報還是按新的方法申報?請老師回答詳細一點好嗎?因為確實不太懂
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2019-04-13
老師 我公司應收壞賬發生4萬 我的會計分錄是 借:信用減值損失 4萬 貸:壞賬準備 4萬 確認無法收回以后 借:壞賬準備4萬 貸:應收賬款 4萬 那請問我的信用減值損失要怎么結轉 結轉到本年利潤嗎
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2020-02-18
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