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從珠江公司購入c材料50kg,單價100元,合計為5000元,增值稅為800元,第一材料100kg,單價200元,合計為20000元。增值稅為3200元,運雜費450元,運雜費按重量分配。上述款項全部用存款支付材料驗收入庫,怎么樣?編制會計分錄?
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2022-01-04
企業(yè)購入一臺不需要安裝的A設(shè)備,取得增值發(fā)票上應(yīng)明設(shè)備價款550萬元,增值稅為93.5萬元,另發(fā)生運輸費10萬元,以銀行存款支付。做出以下分錄
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2021-11-18
長期股權(quán)投資中,比如甲拿1000塊錢投資乙,占30%,投資日乙凈資公允價值是3000,這個時候多出100是商譽,不調(diào)整,這個我明白。借長投1000 貸存款1000.我想問的是這個1000元,如果投資進(jìn)去了之后,乙當(dāng)日的公允價值不就變成了1000+3000=4000,那么只占25%啊,與30%不是沖突嗎?這個怎么理解?
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2022-04-07
1月1日,甲公司銷售產(chǎn)品一批,售價40萬元,增值稅5.2萬元,1月3日,收到買家用銀行存款支 付的貨款。該批產(chǎn)品原賬面成本價32萬元。請編寫相關(guān)分錄。
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2022-12-07
進(jìn)口的關(guān)稅和增值稅是進(jìn)口代理公司付的,然后公司再按代理給出的費用支付給代理,不過支付的金額和代理付給海關(guān)的是不一樣的,因為他們還有服務(wù)費和進(jìn)口費用在內(nèi),這個 該怎么做賬???做庫存商品的時候只能貸應(yīng)付帳款嗎?還是說可以用付給代理的這筆沖賬呢?
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2017-02-13
某卷煙生產(chǎn)企業(yè),某月初庫存外購煙絲金額50萬元,當(dāng)月外購煙絲不含增值稅金額500萬元,月末庫存煙絲金額30萬元,其余被當(dāng)月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用。當(dāng)月準(zhǔn)予扣除的外購煙絲已納的消費稅為( )萬元。 A 156 B 15 C 150 D 9
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2021-06-22
你好,我想問一下,為什么購入設(shè)備安裝時領(lǐng)用的原材料增值稅不用計入成本里?而庫存商品的要
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2021-03-07
以前期間導(dǎo)致減記存貨價值的影響因素在本期已經(jīng)消失的,應(yīng)在原已計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額內(nèi)恢復(fù)減記的金額 這句話是什么意思,舉個例子讓我理解下
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2020-08-02
老師你好,小規(guī)模納稅人需要計提增值稅嗎繳納的時候直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以嗎,一般納稅人有一個計提的分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,小規(guī)模是不是不用做?
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2019-06-23
老師,我想問下,月底計提增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,下月繳費 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣做是不是不對?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費那欄金額怎么是付數(shù)?,不應(yīng)該是零嗎
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2016-11-11
老師:湖北省的小規(guī)模免增值稅,請問這個免的增值稅我是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 然后借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值 貸:營業(yè)外收入嗎?,免的增值稅需要提現(xiàn)到營業(yè)外收入這個科目增加利潤總額嗎?
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2020-07-15
1、 同一控制下:在合并日原投資為什么不按合并日公允價值調(diào)整賬面價值后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)? 2、 非同一控制下,合并日是將原投資先按公允價值調(diào)整后結(jié)轉(zhuǎn),還是先結(jié)轉(zhuǎn)再將賬面價值 與公允價值差額直接計入“投資收益”或“留存收益”?
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2021-01-07
個增值稅的事,平時做賬時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷售項),月末,轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)交未交增值稅。貸:未交增值稅,第二月繳納增值稅,借:未交增值稅,貸:銀行存款。年末,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣嗎
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2017-03-15
小規(guī)模,開普票。假設(shè)在2022年4月1日前,100元的貨,稅1元。 我做分錄:借:銀行存款。貸:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1 還是 借:銀行存款。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1 就是不懂括號里面那4個字要不要寫的?謝謝
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2022-04-11
我們公司是一般納稅人 采購了一臺二手的存儲(未取得增值稅發(fā)票) 今年將其安裝上硬盤及其他配件(這部分是有增值稅專用發(fā)票的)對外銷售,現(xiàn)在要給客戶開發(fā)票,遇到一個問題,我不知道應(yīng)該怎么開 因為我沒有存儲的發(fā)票
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2018-08-07
進(jìn)項稅借方有余額 我是不是做錯了應(yīng)該怎樣改 我在做收入是借:銀行存款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅銷項 在做成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 科目余額表 進(jìn)項稅借方余額13105.98
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2017-02-22
)2017年12月10日,宏興公司擴建現(xiàn) 有辦公大樓,原值為1000000元,預(yù)計使用 年限為10年,預(yù)計凈殘值為2%,采用年限 平均法計提折舊,已提折舊4年。擴建投入 銀行存款132000元。 (8)2017年12月10日,宏興公司用銀行 存款發(fā)放上月工資130000 求會計分錄
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2022-06-03
2019年3月1日甲公司庫存A材料實際成本為10萬元: (1)2019年3月3日購入A材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上記載價款40萬元,增值稅額68000元,材料已驗收入庫,款項未付 (2)2019年3月10日甲公司以銀行存款支付上述款項
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2019-10-16
質(zhì)保金的賬務(wù)處理是該如何做?借:其他應(yīng)收款-質(zhì)保金109,貸:工程結(jié)算100,應(yīng)交增稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額,收到質(zhì)保金:借:銀存109,貸:其他應(yīng)收款109,繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額9,貸:銀存9(是這樣嗎?)
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2021-06-07
向四平公司出租庫存未用包裝物200件,每件單位成本100元,本次使用每件租金20元,收取租金4000元及應(yīng)交增值稅520元;收取押金24000元。收取的租金及增值稅.押金均收存銀行,進(jìn)行領(lǐng)用月份的成本結(jié)轉(zhuǎn)及攤銷賬務(wù)處理。
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2023-09-24
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