老師 公司為員工購買集體意外險 是入-管理費——保險費還是福利費呢 如果入福利費 還要匯總到工資申報個稅?
是集體保險
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2025-05-16
財管里面,計算外部融資需求的時候,為什么減的不是前一年的留存收益,前一年的留存收益不是可以為后一年提供資金嗎?
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2021-08-02
外賬給代賬公司做了,那內賬不是沒憑證做了嗎?內賬也要計提稅金 工資 折舊嗎?內賬是不是不管有票沒票的都做?小白求解
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2020-04-24
老師,你好,我想咨詢一下,我和另外兩個股東新投資一個廠,原來印象協議是,我40%的股(但要分5%的股份給一個管理人員)另外兩個是30%的股份,現在正式簽協議,但有個股東要求我的股份讓15%的股份給他,他要當大股東45%(分給管理人員的5%由他在45%中分出來)這樣對我有什么壞處沒有?因為基本上業務都是他們的,我只管賬和錢,請老師給我參謀一下,謝謝
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2018-12-23
供應商管理設置一級管理還是二級管理好?
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2019-01-19
老師請教 一下,我是2月收到的稅控盤490+330維護費的發票,2月也有收入,我二月份只需要做 借:管理費用 820 貸:銀行存款 等3月報完稅后 ,在做:借:應交稅費-應交增值稅(免抵稅)820 貸:營業外收入 820 這筆分錄做到3月份吧,還有打印架3400可以入費用吧?
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2016-02-26
老師,稅控盤全額抵減的會計分錄怎樣記,我之前記 借:管理費用 貸:庫存現金 確認抵扣后: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入
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2015-10-23
購買稅控設備的820元是可以全額抵扣的嗎,我發生費用時記得是 借:管理費用 貸:庫存現金 現在抵扣是怎么做分錄啊? (1) 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 820 借:管理費用 -820 (2) 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 820 貸:管理費用 820 (3)借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 820 貸:營業外收入 820 這三種方法選哪一個合適?
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2017-10-13
某企業現金盤點時發現庫存現金短缺351元,經核準需由出納賠償200元,其余短款無法查明原因。關于現金短款相關會計科目處理正確的是()
A 借記“財務費用”科目151元
B 借記“其他應付款”科目200元
C 借記“營業外支出”科目151元
D 借記 “管理費用”科目151元
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2020-03-19
理解的寫成分錄,請幫看一下是否有誤1.借:遞延收益-天使投資基金300萬 貸:其他應收款--老板 300萬 2.購買設備及水電費等的花費 借:固定資產-設備/管理費用-水電費 12萬 貸:現金/銀行存款 12萬 3.收到政府補貼 借:銀行存款 20萬 貸:營業外收入-政府補助 20萬 4.最終結轉 借:營業外收入-政府補助 20萬 貸:遞延收益-天使投資基金 20萬
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2017-01-20
像金稅盤這個一張發票兩種稅率、進項稅額是相加嗎借:管理費用貸:現金/銀行按照規定可以按照價稅合計金額全額抵減增值稅,所以同時:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款貸:營業外收入這樣子是嗎做兩個分錄
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2018-04-13
我想和老師咨詢一下,我們是供熱公司,因為供熱主管道漏水,對用戶造成損失,需要賠償,這個賠償款應該計入管理費用還是營業外支出,能不能所得稅前扣除,有一些賠償款是經過法院調解的,金額小的是自己與用戶協商達成協議的
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2019-06-19
專項應付款的問題,收到時直接借:銀行存款 貸:專項應付款 —某某項目購固定資產借:固定資產—某某項目 貸:銀行存款 其他費用借:管理費用—某某項目 貸:銀行存款項目完成后借:專項應付款—某某項目 貸:營業外收入—某某項目這樣對不對?我看有的是直接入遞延收益科目 我這種處理會不會有問題?
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2018-06-14
老師,我公司是小規模納稅人,本月收到社保退回的穩崗補貼,我做賬:借:銀行存款 貸:營業外收入,還有一種做法:借:管理費用 負數金額(例-100) 借:銀行存款 100
請問老師哪種做法更好一點呢?
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2019-07-03
興達公司為居民企業,2019年生產經營
情況如下
(1)銷售收入5500萬元;
(2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬
元,銷售稅金及附加100萬元;
(3)管理費用600萬元,其中含有業務
招待費100萬元;
(4)財務費用100萬元,其中含有向非
金融機構借款500萬元的年利息支出,年
利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);
(5)銷售費用800萬元,其中含廣告費
500萬元;
(6)營業外支出50萬元,其中含向供貨
商支付的違約金10萬元,向稅務局支付的
稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團體
向貧困地區捐贈現金10萬元。
要求;計算該公司2019年應繳納的企業
所得稅
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2020-05-21
付航天信息的認證和維護費的分錄 認證是300 維護費是330可以全額抵扣是吧?那分錄是這樣的 借:管理費用630 貸:現金630 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅 330 貸:營業外收入330 對嗎?
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2017-03-07
物流公司總公司和和分公司整體核算,總公司購入辦公用品,借,管理費用-辦公費貸,現金,分公司領用辦公用品并付現金,借,現金貸,其他應收款-分公司對嗎?貸營業外收入對嗎
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2016-11-19
老師 我們公司按照當地政策 必須補交工會經費 2018年到現在的 還有滯納金 分錄可以做 借:管理費用-工會經費 貸:銀行存款 滯納金是 借:營業外支出-稅收滯納金
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2019-10-08
最近航信在扣330的年費,如果稅務備案的情況下會計分錄是不是借管理費用貸銀行存款然后再借應交稅款應交增值稅-減免稅費貸營業外收入?330費用已經扣除,但是稅務局說一年只可以備案一次,那這個分錄是不就是簡單的借管理費用貸銀行存款就行啦,等到下次備案時候再做后邊相應的分錄呢
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2017-07-04
假設一個公司的實收資本為零,也沒有備用金了。本月借了現金10000,發生了管理費用6000,現金支付,發生了營業外支出罰款4000,現金支付,請問月底貨幣資金為零了,負債卻有,怎么做資產負債表,還能做嗎
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2016-12-03
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