
外賬公司 剛?cè)肼毑痪?前任什么也沒交接 上月分錄借管理費用工資福利費貸應(yīng)付職工薪酬 這個月銀行實際沒發(fā)那么多錢
答: 沒發(fā)那么多錢的話,把多出來的金額做紅沖。或者這個月提工資的時候少提一部分,就可以了
餐補和交通補隨工資一起計提個稅,那么實際分錄是這樣嗎?借:管理費用/銷售費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費
答: 你好!是的。就是這樣的了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)生福利費的會計分錄要先過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費才能稅前那扣除嗎 ,可不可以直接借:管理費用,貸:銀行存款(OR庫存現(xiàn)金) 還是說得先 借:管理費用-福利費?貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 支付時:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費??????? ?貸:銀行存款(OR庫存現(xiàn)金)
答: 你好!應(yīng)通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費科目。后者正確。

