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甲公司用銀行本票購買辦公用品,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1600元,怎么寫會計分錄?
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2019-06-15
汽車運輸車輛用不用繳交通增值稅
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2015-11-28
增值稅專用發(fā)票清單開錯用作廢嗎
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2016-03-21
增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)還用認證嗎
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2016-02-02
安裝設備用的增值稅 計入什么費用
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2022-06-05
玲老師:月末用不用轉入未交增值稅
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2019-11-14
老師,請問我們有正數(shù)數(shù)量也有負數(shù)數(shù)量,對方要我們增值稅發(fā)票上寫詳見銷貨清單,發(fā)票上體現(xiàn)出產(chǎn)品名稱和金額就可以了另附增值稅發(fā)票清單,需要怎么開具?是在開具增值稅專用發(fā)票界面點清單嗎?負數(shù)不能開在清單里?
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2016-10-10
2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: ①1日,向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5 %的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 公 ②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā) 票,價稅合計為135 600元支付運輸費用價稅合計6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6. 000元增值稅額540元,該外地客戶款項末付。 分別計算進項稅額銷項稅額應納稅額
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2023-04-05
小規(guī)模納稅人在申報增值稅時提示:應稅服務未達到起征點,且開具增值稅專用發(fā)票,請?zhí)顚懜搅匈Y料,如何填寫呀
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2023-04-13
(1)銷售啤酒取得含稅收入508.50萬元,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額450萬,稅額58.50萬元。 (2)領用自產(chǎn)啤酒用于年會慶典,成本價20萬元,同類產(chǎn)品市場不含稅銷售價格50 萬元。 (3)購入一箱白酒用于招待客戶,取得1份增值稅專用發(fā)票并認證,金額1萬元,稅 額0.13萬元。 (4)外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工,取得1份增值稅專用發(fā)票,上月已認證通過, 金額5萬元,稅額0.65萬元。 外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工,取得1份增值稅專用發(fā)票,上月已認證通過,金額5 萬元,稅額0.65萬元。 因為是上月認證通過,所以 進項稅額不算在本月,但因是本 月發(fā)放給員工,所以進項稅額轉出算在本月 ? (5)外購啤酒原材料(非農(nóng)產(chǎn)品),取得3份增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬,稅 額26萬元。 取得相關票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認通過,請根據(jù)以上業(yè)務填寫申報增值稅納稅申 報表。 ? ?
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2023-11-24
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅,銷項稅額怎么處理? 1.直接走到應交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應交稅費-應交增值稅,再轉出到應交增值稅-未交增值稅? 3.這個未交增值稅的數(shù)字是當期沖減管理費用,還是到年底一次性沖減管理費用? 4.能不能請老師完整的做個分錄,謝謝
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2019-07-11
公司增值稅專用發(fā)票申請增量怎么辦理?
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2019-12-23
請問增值稅專用發(fā)票增量需要哪些資料
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2018-10-29
臨時增加增值稅專用發(fā)票需要哪些資料
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2019-11-25
請問增值稅專用發(fā)票的有效期多久?增值稅普票的有效期是多久?一般的過路費有效期是多久?
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2019-10-25
佘購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗收入
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2015-10-23
我是小規(guī)模公司,供應商開給我們增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣進項,那我增值稅專票是不是要退回重開
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2019-06-28
我們是個體,已經(jīng)開過增值稅專用發(fā)票了,但是發(fā)票有幾份開錯了稅率,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在到征期了,我們需要繳納增值稅,可是自動申報的我們是零稅率,怎么辦。問專管,專管說趕緊追回專票,可是購票方想等征期過了再給我們開紅字信息表,我們作為銷售方怎么辦
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2020-01-08
長盛公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,該公司2019年發(fā)生有關產(chǎn)品銷售業(yè)務如下: (1)l0月15日,長盛公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售一批C產(chǎn)品。合同約定: 該批C產(chǎn)品的銷售價格為400萬元,包括增值稅在內(nèi)的C產(chǎn)品貨款分兩次等額收取;第一筆貨款于合同簽訂當日收取,第二筆貨款于交貨時收取。 10月15日,長盛公司收到第一筆貨款226萬元,并存入銀行;長盛公司尚未開出增值稅專用發(fā)票。該批C產(chǎn)品的成本估計為280萬元。至12月31日,長盛公司已經(jīng)開始生產(chǎn)C產(chǎn)品但尚未完工,也未收到第二筆貨款。 (2)12月l日,長盛公司向丙公司銷售一批D商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為100萬元,增值稅額為13萬元。為及時收回貨款,長盛公司給予丙公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定現(xiàn)金折扣按銷售價格計算,估計丙公司最大的可能是不享受折扣)。該批D商品的實際成本為80萬元。至12月31日,長盛公司尚未收到銷售給丙公司的D商品貨款113萬元。 (3)12月1日,長盛公司與丁公司簽訂銷售合同,向丁公司銷售—批E商品。合同規(guī)定,E商品的銷售價格為
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2020-06-29
A公司銷售米粉給B公司,取得含稅售價為226萬元,購買相關的原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為90萬元,運費含稅價5.65萬,增值稅稅率為13%,運輸費稅率9%,問A公司應當繳納的增值稅為(???)。 ?A.?13.85??????B.?13.83??????C.?13.84??????D.13.82? 這道題該怎么算啊 有點懵
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2020-04-12
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