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上月的購買固定資產,是專票,給入到庫存商品里了,我這個月是不要把上個的那張庫存商品的分錄沖紅,然后重新入固定資產呢
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2017-11-10
老師,在港口的已經入庫存商品被港口弄丟了,請問怎么入會計憑證啊?可以直接借:營業外支出貸:庫存商品嗎?還是用其他科目
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2018-11-30
已預付賬款購買商品的,不是一預到底嗎?怎么實操是 借:庫存商品300000 應交稅費~應交增值稅~進項稅額39000 貸:銀行存款189000 預付賬款 150000
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2020-06-21
中醫門診平日里有草藥當購草藥的時候,是借庫存商品,貸銀行月底結帳的時候,是不是應該走一下借,主營業務成本貸:庫存商品
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2018-07-14
你好,我們公司成本不多,我做了暫估,分錄是這樣的,借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:庫存商品 那我下個月怎么沖呢
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2019-10-23
老師,公司購入原材料,放在生產成本—直接材料里面,現在結轉到庫存商品里面怎么進行結轉,借:庫存商品,貸:生產成本—直接材料?
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2021-03-20
之前在18年暫估,借:庫存商品貸:應付賬款19年票到了,是做上面的紅字嗎?還做不做一張新的藍字發票借:庫存商品貸:應付賬款?
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2019-03-28
老師 就是我們是制造業 有成本嘛 然后完工入庫的庫存商品的金額是生產成本的金額 結轉的時候 借 主營業務成本 貸 庫存商品的金額是主營業務成本的金額 兩者庫存商品的金額有差異 對報表有影響嗎?
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2021-04-05
公司以前的賬上沒有做進銷存只做一個庫存商品科目,購入商品全部通過這個科目沒有明細商品名稱,而是在其他的進銷存軟件中做,現在兩邊的帳金額不平,年頭有點久,查清具體的哪個不平,現在怎么調賬?
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2018-12-28
老師 我箱問一下 就是庫存商品在結轉的時候會存在計算差異的問題 四舍五入的計算結果算到后期會和實際數字存在幾塊錢的誤差 這個誤差 我記到庫存商品進銷差價科目 了 我期末想把這個金額轉走 應該怎么做分錄呢
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2019-03-28
老師,商貿企業,賬面商品庫存多,可以打折處理嗎,需要附什么資料
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2024-05-28
一個商貿公司本月開票計收入,之前累積下的庫存商品,本月就可以按照開票明細上的庫存商品結轉成本,這個成本編制一個庫存結轉明細就可以算成本,可以所得稅前扣除,對嗎
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2019-03-05
庫存商品臺賬和啟用進銷存可以只用一個嗎?做賬時庫存商品科目下也需要填寫每個商品明細嗎?還是說可以用進銷存的出入庫單粘貼?期盼老師指點,我以前只是做過小規模建安業會計,進的原材料直接就領用和結轉成本了,現在的公司有銷售商品和人工服務不知怎么處理了,臺賬和進銷存有些混了,幫幫我,老師~
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2019-03-16
2、支付供應商款項:借:庫存商品借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款 像這個分錄,如果我是沒有庫存商品的情況下呢,只是照著銀行支付給廠家的流水,這又怎么做賬
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2017-08-11
老師您好,甲公司2019年12月1日庫存商品借方余額為1200萬元,對應的存貨跌價準備貸方余額為30萬元,當期銷售庫存商品結轉成本為400萬元,當期完工入庫的庫存商品為500萬元,12月31日,庫存商品的可變現凈值為1290萬元,則2019年12月31日需計提的存貨跌價準備為-10 答案里面30-30*400/1200=20,這個步驟不明白是什么意思,能不能講解一下。謝謝。
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2020-01-05
對于上月暫估的材料費入庫商品科目,那我想問下,這個暫估的材料費是 發票沒到先做庫存商品暫估嗎???還是并沒有收到材料,只是一個暫估的庫存商品-材料?、?到底這個暫估的應付款-材料是不是不已經收到材料了?????2、是不是只有庫存商品賣出去了才結轉到主營成本????
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2018-03-12
銷售一批商品,取得收入,存入銀行,分錄是 借:銀行存款 貸:主營業務收入 和應交稅費應交增值稅。 可是為什么不能寫 借銀行存款,貸庫存商品呀?不知道第二種寫法錯在哪?
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2016-09-29
#提問#老師好,關于庫存商品科目在用友軟件中的設立,想請教一下。建賬把“在產品”設成了庫存商品二級科目。現在補錄一月的憑證,發現“在產品”是一級科目。請教這怎么辦呢?
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2021-07-25
老板原來經營的是個體工商戶,現在新成立了一家小規模公司,老板把原來個體工商戶時候倉庫里面的原材料和庫存商品運到現在新成立的小規模公司這里來,賬從零開始做,原來的往來不管了,原材料,庫存商品要怎樣入期初數據呢
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2021-09-08
請問老師,我們其他應付賬款很多,沒有償還能力,庫存商品又多,需要拿貨抵賬,1是消化庫存,2是把其他應付賬款轉移到供應商的往來。后面的這個把其他應付賬款轉移到供應商往來,這里怎么理解?
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2020-07-20
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