
之前在18年暫估,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款19年票到了,是做上面的紅字嗎?還做不做一張新的藍(lán)字發(fā)票借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款?
答: 1、是的,做上面的紅字分錄 2、需要根據(jù)實際取得的發(fā)票金額,重新編制一遍分錄。
2017年11月做暫估分錄借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款,12月收到發(fā)票做借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款紅字,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款。之前多估了,要不要再做一筆分錄沖銷多估的金額,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本?
答: 你好,如果多估計的銷售結(jié)轉(zhuǎn) 成本,是需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷調(diào)整的,調(diào)整的分錄就是這樣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預(yù)付貨款,貨已到,票未開,是這樣做賬嗎,為什么會用到一個應(yīng)付賬款借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
答: 您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應(yīng)付賬款。


小可愛呀呀呀啦 追問
2019-03-28 09:58
張艷老師 解答
2019-03-28 10:04
小可愛呀呀呀啦 追問
2019-03-28 10:06
張艷老師 解答
2019-03-28 10:12
小可愛呀呀呀啦 追問
2019-03-28 10:30
張艷老師 解答
2019-03-28 10:33
小可愛呀呀呀啦 追問
2019-03-28 10:33
張艷老師 解答
2019-03-28 10:45
小可愛呀呀呀啦 追問
2019-03-28 10:53
張艷老師 解答
2019-03-28 10:59