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借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費(fèi)用/實(shí)收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23
甲化妝品廠2020年1月發(fā)出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價(jià)每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,其消費(fèi)稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當(dāng)月全部對(duì)外銷售,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售額5萬(wàn)元;另50%用于本廠高檔化妝品生產(chǎn),本月生產(chǎn)的高檔化妝品全部實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售額37萬(wàn)元。計(jì)算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實(shí)際繳納消費(fèi)稅稅額。
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2022-04-11
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項(xiàng)已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
年末,計(jì)提長(zhǎng)期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長(zhǎng)期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個(gè)月,年利率8%按月計(jì)提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
高新技術(shù)企業(yè) 具體怎么 填匯算清繳表時(shí) 具體怎么區(qū)分費(fèi)用話和資本化金額 如果我寫(xiě)資本化了 稅務(wù)局查賬的時(shí)候需要提供證明嗎
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2020-05-14
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬(wàn),應(yīng)收賬款借方22萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方1.8萬(wàn),剩下的是實(shí)收資本75萬(wàn),資本公積125萬(wàn),本年利潤(rùn)借方112萬(wàn),利潤(rùn)分配借方29.6萬(wàn),這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來(lái)分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬(wàn),無(wú)法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個(gè)月還款本金和利息
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2019-03-22
上月未收到發(fā)票可是計(jì)入了成本. 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ?
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2019-09-24
研發(fā)支出資本化,達(dá)到可使用狀態(tài),直接轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)就可以嗎?
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2020-02-18
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來(lái)票時(shí),我是這樣做的:1入庫(kù)、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計(jì)折舊 計(jì)提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-本市應(yīng)收-A 3月做錯(cuò)了,4月調(diào)整為 借:應(yīng)收賬款-本市應(yīng)收-B 貸:應(yīng)收賬款-本市應(yīng)收-A(紅字) 5月發(fā)現(xiàn)又調(diào)錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)
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2019-05-21
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開(kāi)錯(cuò),2019年紅沖此賬務(wù),又重新開(kāi)發(fā)票,金額未發(fā)生變化,如何做賬?
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2019-04-23
老師,麻煩問(wèn)一下加工企業(yè)人工費(fèi)用計(jì)入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)用的分錄對(duì)不對(duì)啊老師
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2023-10-12
以前做分錄計(jì)提成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 老師,現(xiàn)在我想把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬
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2020-07-19
為什么在算2019年12月31日計(jì)提利息時(shí)資本化利息的計(jì)算要用攤余成本加上利息調(diào)整
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2021-10-24
現(xiàn)在研發(fā)支出費(fèi)用化是按75%加計(jì)扣除還是按50%加計(jì)扣除?因?yàn)檠侯}里面有道題的答案是按50%加計(jì)扣除
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2021-09-04
老師,您好,我們公司屬于新能源科技有限公司,施工安裝人員的工資計(jì)入到哪個(gè)科目?研發(fā)人員的工資我們可以計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出嗎?那么到匯算清繳時(shí)候,研發(fā)支出費(fèi)用需要怎么做呢?
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2019-08-16
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化,研發(fā)產(chǎn)品銷售了,帳務(wù)怎么處理,謝謝老師
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2019-11-04
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