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小規(guī)模納稅人跨季作廢的代開(kāi)專(zhuān)票怎么做賬務(wù)處理?還有季度申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
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2019-07-02
小規(guī)模納稅人,1天同時(shí)代開(kāi)三張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票(同一家公司),金額大概50萬(wàn),可以嗎?
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2019-11-07
小規(guī)模納稅人在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交了稅款,然后在注冊(cè)地代開(kāi)發(fā)票,怎么抵扣增值稅稅款呢?
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2018-11-20
您好 小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票后 附加稅申報(bào)時(shí) 計(jì)稅依據(jù)寫(xiě)實(shí)際已預(yù)繳的增值稅額嗎?
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2019-10-21
要付物流貨代費(fèi)用,對(duì)方開(kāi)增值稅普通發(fā)票,可以用私賬開(kāi)過(guò)去嗎?還是一定要公賬開(kāi)?
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2019-01-18
請(qǐng)問(wèn)老師,注冊(cè)在廣州南沙有限責(zé)任公司可以登錄電子稅局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票嗎?
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2022-03-02
你好老師,代賬公司把增值稅專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)也裝訂到憑證里面去了,這樣做對(duì)嘛
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2020-05-13
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷(xiāo)一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷(xiāo)合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷(xiāo)業(yè)務(wù)為B公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷(xiāo)清單給B公 司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷(xiāo)商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷(xiāo)商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
老師,拍賣(mài)行代扣增值稅和附加企業(yè)申報(bào)季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
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2020-07-09
老師您好 請(qǐng)問(wèn)我公司想為別的公司代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票,都需要注意哪些問(wèn)題?是不是要有合同,款項(xiàng)還需要走公戶(hù)呀 請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)好嗎,謝謝
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2016-04-14
你好!我用私人帳號(hào)給客戶(hù)代開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用貨款可以打我的私人帳號(hào)上嗎?
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2019-11-14
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過(guò)起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶(hù)上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開(kāi)增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會(huì)合并嗎?就是說(shuō)工資會(huì)和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會(huì)分開(kāi)合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀危渴?000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿(mǎn)額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷(xiāo)項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶(hù)不是公戶(hù),而且私戶(hù)里面都是平時(shí)日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷(xiāo)售,并提供安裝,對(duì)方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
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