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老師,現(xiàn)在注冊公司,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,這個誰確定的?
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2016-10-26
是的,您理解正確。具體來說: 1. **納稅人資格**:一般納稅人資格是指在一定時期內(nèi)銷售額或規(guī)模達到國家規(guī)定標準的納稅人,可以選擇一般計稅方式。相反,小規(guī)模納稅人由于規(guī)模相對較小,通常采取的是簡易計稅方式。 2. **簡易計稅和一般計稅**:一般納稅人通常實行一般計稅方式,但在某些行業(yè)或特定服務(wù)中,即便是一般納稅人也可以選用簡易計稅方式。簡易計稅方式按照較低的比例計算增值稅,但進項稅額不能抵扣。 3. **認證進項**:只有一般納稅人才可以選擇認證進項,即他們購買的商品或服務(wù)若持有增值稅專用發(fā)票或符合條件的普通發(fā)票,就可以把這些發(fā)票上的進項稅額用來抵扣自己應(yīng)交的增值稅額。 4. **同時存在**:一般納稅人在實施簡易計稅的業(yè)務(wù)中,不能抵扣相應(yīng)的進項稅額,但他們的其他業(yè)務(wù)如果采用一般計稅方式,是可以認證相應(yīng)進項的。 如果你所說的“同時認證進項”指的是一般納稅人即便在實施簡易計稅業(yè)務(wù)的同時,也能認證其他一般計稅業(yè)務(wù)的進項稅額進行抵扣,那么這是可行的。但必須確保進項稅額的來源發(fā)票符合稅務(wù)規(guī)定,并與抵扣業(yè)務(wù)相符合。簡言之,簡易計稅業(yè)務(wù)的進項稅額不得抵扣,一般計稅業(yè)務(wù)的進項稅額可以抵扣。 確保
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2024-04-12
一般納稅人輔導(dǎo)期是從認定為納稅人開始算還是從開票之日起算
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2019-07-13
我們公司是小規(guī)模納稅人,但是明年有可能成為一般納稅人。選擇我們公司購買一批固定資產(chǎn),開專票以后成為一般納稅人能抵扣嗎?
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2020-06-01
小規(guī)模納稅人和一般納稅人登記時,是以什么標準來確定是哪種納稅人的?
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2021-05-20
新注冊的公司,怎樣去稅務(wù)局確定是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
1/1010
2018-06-25
一般納稅人不可以給小規(guī)模納稅人開專票嗎?違反發(fā)票管理規(guī)定嗎?
1/2261
2019-08-21
,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人有什么規(guī)定,要帶什么資料去哪里辦理,
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2018-11-26
老師,您好,小規(guī)模納稅人認定成一般納稅人,會計年度是怎么計算呢?
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2021-04-15
老師,你好,一般納稅人取得專票當(dāng)月入賬沒有抵扣,當(dāng)月分錄怎么提現(xiàn)和下月才抵扣,分錄怎么寫
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2021-04-08
老師,你好,一般納稅人商貿(mào),采購貨物總額是5萬,其中有兩個品種是壞的,金額不大,500元左右,廠家開發(fā)專票一起開成了,廠家送貨到倉庫直接把錢培給了公司,不原意再開退貨證明,那就會導(dǎo)致倉庫盤點時候有損益產(chǎn)生是嗎,應(yīng)該怎樣處理?
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2021-02-01
你好老師!我們是一般納稅人運輸公司,我們每年運輸車輛的保費在100多萬!我是按每月攤銷還是直接放到成本里,那個比較好
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2020-11-26
老師就是我問一下,如果要是這個雙包,我愿意買他愿意賣,然后對方呢,就是沒法開票,然后對方是小規(guī)模,然后我們這邊兒是一般納稅人,然后這個必須得有票子,沒有比沒有票的話抵扣不了。還有一種的就是我們這邊兒是小規(guī)模,他那邊也會打工,然后他那兒沒有票,我們就要買了的話,那就是不能入賬,那應(yīng)該怎么辦,之前已經(jīng)改了。
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2022-06-20
老師,請問如果對方單位是一般納稅人,那么清包工或者甲供工程,都是開3%的專票,如果是包工包料,那就是9%的專票
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2021-06-25
老師,我們是一般納稅人,我們老板接下一個項目,幫對方運輸土石方,以前談好結(jié)算不過我們公帳,后面我們公司以借款的形式付給公司的一個員工有40多萬給他付款給幫我們運輸?shù)乃緳C費用,計劃等項目私下結(jié)算給我們,然后把錢給那個員工退回公帳,但是現(xiàn)在對方又打款到我們對公戶,沒走私賬,請問下這個員工的這比借款要怎么處理好呢?可以讓員工去稅局代開運輸票來沖他的借款嗎?
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2021-11-23
一般納稅人開具不征稅普票 應(yīng)該怎么入賬
1/387
2021-03-17
你好老師,我們是一家工業(yè)企業(yè),一般納稅人,請問收到一張普票,票上名稱:銷售管理軟件,32000元,分錄怎么寫?
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2022-10-28
我單位以前是個小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),直接免稅了,所以一直用的自制發(fā)票做帳報稅,現(xiàn)在是一般納稅人,第一次退稅,我的主要疑問是,退稅申報,銷項這塊需不需要開發(fā)票?不開用自制發(fā)票 那這個需要在稅務(wù)系用認證嗎?
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2022-08-05
請問2021年11月份,一般納稅人餐飲費開的6個點可以嗎?現(xiàn)在拿來報銷,能入賬嗎
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2022-03-09
老師我公司是一般納稅人,之前辦理了,適用10%加計抵減。在11月申報10份稅收時抵扣了稅金121.98(如圖一) 后來稅管員打電話來通知說我們可以享受那10%加計抵減。但是這里我有點不太懂,我當(dāng)時抵扣稅是稅金121.98 現(xiàn)在申報稅時選擇了附表4、我應(yīng)怎么樣填?
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2020-12-03
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