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購(gòu)入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi),在增值稅中全額抵減,可是在繳納且所得稅時(shí),不允許計(jì)入管理費(fèi)用,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。說(shuō)是享受了增值稅減免,就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
老師好,請(qǐng)問(wèn)法人物業(yè)管理費(fèi),停車費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問(wèn)費(fèi)用是一年付,合同時(shí)間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費(fèi)用,對(duì)方也全額開(kāi)發(fā)票來(lái)了,這個(gè)費(fèi)錢是一次都做到管理費(fèi)用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01
法律顧問(wèn)費(fèi)記入管理費(fèi)用中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
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2021-03-03
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長(zhǎng)代開(kāi)的發(fā)票時(shí),按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開(kāi)具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用—包工頭或班組長(zhǎng)的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計(jì)征增值稅 不太理解意思,可否舉例說(shuō)明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進(jìn)行差額征收?
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2019-12-26
化肥銷售企業(yè),小規(guī)模的,季度不超過(guò)30萬(wàn)的可以免征增值稅?
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2020-04-15
一般納稅人自產(chǎn)自銷的苗木 增值稅和企業(yè)所得稅都免征嗎
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2024-02-21
1.企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的代表性理論中,不包括( )。 A.利潤(rùn)最大化 B.股東財(cái)富最大化 C.企業(yè)價(jià)值最大化 D.債務(wù)價(jià)值最小化 2.企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制的核心是( )。 A.配置財(cái)務(wù)管理權(quán)限 B.制定財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)機(jī)制 C.設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理的運(yùn)行模式 D.確定財(cái)務(wù)管理的組織機(jī)構(gòu) 3.下列選項(xiàng)中,不屬于長(zhǎng)期金融市場(chǎng)的是( )。 A.大額定期存單市場(chǎng) B.股票市場(chǎng) C.債券市場(chǎng) D.融資租賃市場(chǎng)
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2024-02-18
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來(lái),應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬(wàn)元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒(méi)有更好的建議?或者說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒(méi)有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽(tīng)I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無(wú)法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開(kāi)具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
老師您好! 我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征稅。 1、問(wèn)下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
房開(kāi)企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計(jì)稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
沒(méi)有收入,不需要交稅的是不是啊
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2019-01-17
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買東西沒(méi)有票,然后再開(kāi)票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,申報(bào)表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫(xiě)扣除前的不含稅銷售額。 這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的
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2019-03-15
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費(fèi),人家開(kāi)票 原本應(yīng)該是, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 因?yàn)橐恢睕](méi)收到發(fā)票;以為沒(méi)有發(fā)票,做的時(shí)候,做成了, 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 下個(gè)月才收到發(fā)票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng),要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用 這樣么?
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2021-09-29
小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,如果超過(guò)9萬(wàn)是不是全額征收?還是按扣除9萬(wàn)以后的部分征收啊?
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2019-01-03
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購(gòu)貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 D 將外購(gòu)貨物分配給股東
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2020-05-21
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