社保是人家代繳的,收取服務(wù)費(fèi),人家開票 原本應(yīng)該是, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時(shí)候,做成了, 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 下個(gè)月才收到發(fā)票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng),要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用 這樣么?
小丁
于2021-09-29 21:18 發(fā)布 ??960次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2021-09-29 21:19
同學(xué)您好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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工地上用的鍍鋅管是計(jì)入原材料嗎
2017-02-21 13:53:10

同學(xué)您好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-09-29 21:19:56

預(yù)收開了發(fā)票?紅沖左開發(fā)票的相反分錄就可以
2019-02-22 17:43:07

你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28

以前的會(huì)計(jì)做的有余額,增值稅報(bào)表也沒做減免,我怎么調(diào)一下呢?
2020-07-03 10:59:09
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