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專業幕墻分包公司,取得專業分包合同,又把施工勞務分包給勞務公司。這樣是否符合建筑法,跨區預繳增值稅時可否口除付給勞務公司的金額。
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2020-07-01
兼有內外銷非生產企業 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品 增值稅申報期是什么時候?跟內銷一起的嗎? (什么情況需要預申報再正式申報)
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2020-02-02
月末結轉增值稅銷項稅額減進項稅額的差額,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸未交增值稅
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2017-09-08
本月計提增值稅時:我這樣做可以嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2018-10-20
為什么繳納增值稅時候要借已交增值稅?借未交增值稅不是一樣嗎?為什么還要轉到已交增值稅再繳納?
1/949
2020-03-23
轉出未交增值稅金額怎么看怎么算的 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
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2019-06-12
能發一下關于增值稅,預交增值稅,未交增值稅這些稅金的做賬分錄嗎?搞不懂怎么轉出未交增值稅[Face:5]
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2019-01-19
結轉增值稅的時候,可以這樣嗎?借: 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
1/327
2019-03-27
現在出口退稅 出口的利潤有多大 出口的利趣算 出口的利潤怎么算
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2019-07-15
我在實操里面看見未繳增值稅轉到轉出未交增值稅里面!可是對于當月應交未交增值稅,借方是轉出未交增值稅,貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
老師,您好!本月計提增值稅,我做的分錄借:應交稅費_應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,可以嗎?
1/892
2019-12-01
月末做借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅,確認收入沖減應交增值稅時:?借:應交稅金--應交增值稅?貸:應交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
1/1927
2018-09-04
老師,應交稅費起初和期末都是借方余額對嗎?2:應交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結轉為0嗎?我們公司是每月結轉銷項和進項的。3:進項出現貸方余額是我們勾選發票多了那么多,那我要怎么結平進項轉到什么科目去嗎?4:轉出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關系能幫我梳理一下嗎?什么網才是合理的,這些數字這樣出現有問題嗎?
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2021-12-19
涉及增值稅的所有分錄,以及轉出未交增值稅和未交增值稅的區別
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2019-09-05
應交稅費—應交增值稅—未交增值稅什么情況下結轉到已交增值稅下?
1/2111
2020-03-23
應交增值稅、未交增值稅、已交增值稅的區別各是什么呢?我總搞不清
1/3596
2017-02-20
稅務局系統響應錯誤,通訊接口返回值960011090請問是什么問題?謝謝!
1/12484
2020-06-29
"甲公司是一家有進出口經營權的外貿企業,2022年2月從境外進口小轎車50輛,每輛小轎車的買賣成交價為14萬元,運抵我國海關前的運費總額為10萬元,保險費總額2萬元。小轎車的關稅稅率為15%,消費稅稅率為9%,增值稅稅率為13%。甲公司已經繳納了相關稅費,并取得了完稅憑證。(假設款項均已支付,小汽車已經到達) 要求:(1)計算進口小轎車的CIF到岸價;(10分) (2)計算應繳納的關稅(10分) (3)計算組成計稅價格和應繳納的消費稅、增值稅;(30分) (4)編制進口業務
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2023-03-22
每個月末都會結轉增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應交增值稅——減免稅款”是否要結轉增值稅?
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2020-04-16
應交增值稅借方是轉出未交增值稅,貸方是未交增值稅,和增值稅借方是進項稅,貸方是銷項稅一樣的?
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2016-06-16
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