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請問:我聽了熊老師的課,她講的控制增值稅就是控制成本,老師,成本怎么控制呀,購進發(fā)票的成本怎么去控制呢?
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2020-04-11
小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅,要記入營業(yè)外收入,那,減免的增值稅的附加?還用不用計算了?
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2019-02-14
老師,我們是免增值稅和免企業(yè)所得稅的企業(yè)。企業(yè)所得稅時,有營業(yè)利潤用不用交稅啊?
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2020-06-09
老師,20行小微企業(yè)免稅額是用小微企業(yè)免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,?是什么原因?
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2018-03-06
防偽稅控設(shè)備的維護費如何抵扣
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2017-06-20
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時對防偽稅控設(shè)備進行抄報! 這是什么原因呢
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2018-01-05
防偽稅控系統(tǒng)里面可以手動輸入無票收入嗎?因為感覺沒開發(fā)票的收入太多了,就開了十幾張票
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2017-02-09
購買稅控盤的分錄: 購買報銷時: 借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸:開辦費 480(紅字) 這個是我前手會計做的分錄 現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-減免稅款出現(xiàn)借方余額480 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額480 我該做怎么調(diào)整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應(yīng)該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進來系統(tǒng)提示我開具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規(guī)模納稅人表 我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
老師,好,填報工商年檢里得時候,在填企業(yè)基本信息的時候里面有個企業(yè)控股情況,下邊有國有控股,集體控股,私人控股,港澳臺商控股,外商控股,其他,這些有什么區(qū)別。應(yīng)該怎么選擇好一些
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2020-04-12
對于控制測試。首先是要先了解內(nèi)部控制。其次,如果擬信耐內(nèi)部控制,則測試內(nèi)部控制的有效性,如果不信耐內(nèi)部控制,則不管是針對重大錯報風(fēng)險,還是特別風(fēng)險的內(nèi)部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr004,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時對防偽稅控設(shè)備進行抄報!
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2018-02-05
老師您好,為什么同控下,用債務(wù)性工具,付出和得到的,記在了利息調(diào)整里,如圖片中的標(biāo)黃,長投同控差額,不都應(yīng)該記在資本公積—盈余公積—利潤分配里嗎? 非同控也是這樣嗎?
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2021-04-14
結(jié)轉(zhuǎn)完進項和銷項之后“轉(zhuǎn)出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅500借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應(yīng)交稅費—未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
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2017-08-06
怎樣區(qū)分部門可控成本和不可控成本
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2022-01-05
一個免稅項目可以開專用發(fā)票嗎?如果開了,公司承擔(dān)什么后果
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2017-12-13
我是辦的免稅發(fā)票,,但是客戶要專用發(fā)票,能開具嗎,要怎么開?謝謝
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2020-04-26
我們是蔬菜深加工免稅企業(yè),如果開了專用發(fā)票怎么辦?
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2019-05-17
老師,航天信息開票系統(tǒng)維護費280元,賬務(wù)處理: 1、借:辦公費 280 貸:現(xiàn)金 280 2、借:辦公費 -280 貸: 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 這樣對么? 稅控系統(tǒng)費用全額減免,是指企業(yè)在繳納增值稅 時減免么?比如這個月我需要繳納300元增值稅,那么300-280=20,我只繳納20就夠了。這樣理解對么? 請老師指導(dǎo),非常感謝
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2018-06-08
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