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一個免稅項目可以開專用發(fā)票嗎?如果開了,公司承擔什么后果
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2017-12-13
我是辦的免稅發(fā)票,,但是客戶要專用發(fā)票,能開具嗎,要怎么開?謝謝
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2020-04-26
我們是蔬菜深加工免稅企業(yè),如果開了專用發(fā)票怎么辦?
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2019-05-17
老師,項這次疫情減免社保,工資表還要體現(xiàn)這部分減免的社保嗎?帳里還用不用計提呢?
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2020-03-06
第一步先計入管理費用,等有要減免稅時再結轉管理費用到應交稅費-應交增值稅減免。
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2018-08-22
免稅企業(yè),收到專用發(fā)票怎么處理?對方只能開出專票
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2022-03-20
王老師,我們公司收到政府財政補助30萬,直接打到公司賬戶,這筆費用屬于免稅收入嗎
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2016-12-22
關于“可控收益=凈收入-變動成本-可控固定成本“這個公式,為什么我覺得可控收益應該等于收入減不可控的成本呢?
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2021-10-08
請問:我聽了熊老師的課,她講的控制增值稅就是控制成本,老師,成本怎么控制呀,購進發(fā)票的成本怎么去控制呢?
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2020-04-11
老師,20行小微企業(yè)免稅額是用小微企業(yè)免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
購買稅控盤的分錄: 購買報銷時: 借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時 借:應交稅金-應交稅費-減免稅款480 貸:開辦費 480(紅字) 這個是我前手會計做的分錄 現(xiàn)在:應交稅金-應交稅費-減免稅款出現(xiàn)借方余額480 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額480 我該做怎么調整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進來系統(tǒng)提示我開具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規(guī)模納稅人表 我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標準實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
調用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,?是什么原因?
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2018-03-06
防偽稅控設備的維護費如何抵扣
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2017-06-20
調用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結存,請納稅人按時對防偽稅控設備進行抄報! 這是什么原因呢
1/4355
2018-01-05
防偽稅控系統(tǒng)里面可以手動輸入無票收入嗎?因為感覺沒開發(fā)票的收入太多了,就開了十幾張票
2/918
2017-02-09
稅控盤連接電腦,紅燈亮,但是電腦識別不到稅控盤,換另個公司的稅控盤在同一電腦可以識別到,是稅控盤問題么?
1/42559
2019-04-30
結轉完進項和銷項之后“轉出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅500貸:應交稅費-未交增值稅500借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應交稅費—未交增值稅500貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
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2017-08-06
為什么出口免稅的進項稅轉出,進項稅要用免稅銷售的金額除以當期銷售收入再乘以當期進項稅,而不用免稅金額乘以稅率?
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2019-10-11
老師,我想問一下增值稅防偽稅控的技術維護費我做了管理費用,如何轉出增值稅呀
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2018-12-21
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