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請問在籌建期內增值稅專用發票可以認證抵扣嗎,還是在籌建期取得的增值稅專用發票必須要等到運營期才可以認證抵扣?
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2016-10-30
老師你好,我是個體戶有稅控盤自已可以開具增值稅普通發票,最近我的客戶要增值稅專用發票,我該如何開具?
1/1205
2019-02-26
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項26需抵減,請問會計分錄怎么做?
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2021-10-17
老師,麻煩問一下,我們是小規模公司,這個月開的有普票和專票,增值稅申報表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設備抵扣
1/251
2019-10-18
一般納稅人購買稅控盤,可以全額抵稅,會計科目應該是借應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸方:遞延收益資產負債表中填哪項呢
1/567
2018-09-14
一般納稅人,本月發生280元稅控維護,但是本月不需要抵扣,只需要填寫表四和增值稅減免申報表中的本期發生額就可以了吧?
1/698
2019-09-09
稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發生額和本期實際抵減稅額,主表減征23欄
1/2237
2016-12-20
企業信用D,買發票時預繳增值稅,這個錢可以用在之后抵扣嗎,抵扣的話申報表該怎么填寫
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2019-10-10
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關的一些計算呢,我記得學增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
老師請教一下,我10月份做了稅控系統和維護費的抵減分錄(借應交稅金一應交增一減免稅)但我10月份無銷售,只能留底了。想問一下,我10月份零申報時填了申報表附表四(稅額抵減情況表),因當月未抵稅,當月還要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
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2016-11-20
收到航天公司開的發票,其中增值稅稅控系統技術維護費330, 軟件服務費200(這個是發票認證掃描的年服務費) 是不是只有那330元可以抵扣進項稅?另外我要不要把330這張發票用復印件做帳,原件和進項發票抵扣聯訂在一起?
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2016-05-12
老師:新公司準備買稅控盤,買盤費用發票是不是可以選擇開專票也可開普票呢?如果是專票需要認證抵扣嗎?
1/1251
2019-12-18
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
我想咨詢個問題,就是我們12月份報11月份的報表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
1/388
2018-12-05
老師,那個稅控盤維護費,付款時,我是這么做,但是,6月季報時候,我申報抵減了增值稅,這么做分錄對嗎?這個公司是小規模納稅人
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2018-11-09
小規模,做完稅控維護280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
1/793
2018-11-05
已認證并抵扣的跨月增值稅專票發現是失控發票,要如何處理(可以開紅字發票對沖嗎)?是不是只要做進項稅額轉出就可以了?
1/1057
2018-10-22
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區別呢? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
1/2223
2019-06-19
去年的增值稅專用發票沒有抵扣,也沒有入費用,今年再直接入費用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發票當月入費用
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2022-04-09
該廠租入固定資產既用于生產產品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發票上注明的進項稅額準予從銷項稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,2021年1月改用于生產車間使用,可在()抵扣進項稅額。(填寫具體時間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產車間使用后可抵扣的進項稅額為()元。(計算結果以整數表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進項稅額為( )元,銷項稅額為( )元,應納稅額為( )元。(計算結果保留小數點后兩位)
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2023-12-27
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