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什么是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,什么是留抵稅額
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2022-01-05
老師我們上個(gè)月有留抵稅額沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我這個(gè)月計(jì)提時(shí)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?
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2024-03-04
老師,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),人數(shù)不超過(guò)300人,但是資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn)的,屬于什么企業(yè)?" 針對(duì)留抵退稅政策,我們屬于小型企業(yè)?退增量還是存量留抵稅額?
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2022-03-28
我遇到一個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅,我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
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2019-06-04
老師,當(dāng)期認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)但是不想抵扣,是不是在主表中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄,形成留抵稅額
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2021-01-08
老師,我們本期進(jìn)銷(xiāo)相抵后實(shí)際應(yīng)交稅77823.25元,期初有留抵稅額7157.14元,造成科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)為70666.11元,怎么調(diào)整啊!有表,請(qǐng)老師指教。
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2020-05-22
一般納稅人。12月25日基本戶(hù)支付一筆銷(xiāo)售費(fèi)用4000元,12月31日收到對(duì)方郵寄來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票.沒(méi)有來(lái)得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷(xiāo)售費(fèi)用,由于12月底沒(méi)有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎?
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2017-01-03
老師,請(qǐng)問(wèn)公司每月只發(fā)生活費(fèi)4000元,累計(jì)發(fā)11個(gè)月,然后其余部分留到年底最后一個(gè)月一次性發(fā),年底最后那個(gè)月可以拿到三萬(wàn)左右的工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào),怎么扣除啊?是不是最后一個(gè)月要交個(gè)稅???如果分?jǐn)偟狡綍r(shí)的話(huà)就不用交的?
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2020-03-05
出口企業(yè)(生產(chǎn)企業(yè)),本月有出口,下月報(bào)稅時(shí)候應(yīng)納稅額是正數(shù),是不是就說(shuō)明國(guó)家該退給我的稅,抵減內(nèi)銷(xiāo)抵減完了(讓我們抵減內(nèi)銷(xiāo)是不是就說(shuō)明退給我們了?如果留底數(shù)大于應(yīng)退稅數(shù),就說(shuō)明我們還沒(méi)底剪完,到下月就在退給我們?是這個(gè)意思嗎?
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2015-12-28
我在聽(tīng)上手演練銀行與現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí),有的收款收據(jù)蓋有現(xiàn)金收訖,單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用賬,為什么有的收款收據(jù)只有現(xiàn)金收訖或者單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用賬,到底怎樣才算是最完善的呢?有時(shí)候看到收款收據(jù)是存根聯(lián),有時(shí)候是記賬聯(lián),出納到底留哪一聯(lián)?
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2018-06-18
那可以直接做到稅金里,當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候先填寫(xiě)了,主表能生成期末留抵嗎?
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2018-10-09
老師,我們有留抵稅220669.04,最近不是讓退稅呢嗎?我們這個(gè)月要開(kāi)票呢,所以這個(gè)季度報(bào)增值稅時(shí)需要填無(wú)票收入,但是我這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?不會(huì)了
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2022-04-13
我這個(gè)月認(rèn)證多了發(fā)票,還是有留抵的進(jìn)項(xiàng),那怎么操作讓我這個(gè)月能交點(diǎn)稅呢?
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2016-03-24
老師,你好!如果一個(gè)企業(yè)是在籌備期還沒(méi)經(jīng)營(yíng),那比如采購(gòu)東西的進(jìn)項(xiàng)這些,都是在籌備期時(shí)都掛在留抵嗎?還沒(méi)實(shí)務(wù)過(guò),這一塊還不是很懂,謝謝!
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2016-06-24
老師你好,我這個(gè)月遇到一個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題,請(qǐng)教一下老師。就是一般納稅人元月份有一張發(fā)票13%稅率開(kāi)成了5%.在2月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn),已沖紅重新開(kāi)了正確的。但是申報(bào)元月份的稅,這個(gè)5%的稅額是不能抵留抵稅,那又交了稅。這個(gè)賬務(wù)處理是怎樣做?
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2021-02-28
11月留抵,12月入賬的專(zhuān)票怎么做賬
1/494
2020-07-02
我目前沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但是有一些進(jìn)項(xiàng)的票,那我這些票能認(rèn)證嗎?認(rèn)證后是不是就會(huì)每個(gè)月順延下去,作為上期留抵進(jìn)項(xiàng)?
1/599
2018-03-21
老師,留抵退稅需要準(zhǔn)備哪些資料
1/954
2022-04-11
簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人留抵稅可不可以退
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2022-05-19
你好,老師,由于增值稅16%降到13%導(dǎo)致增值稅留抵,但庫(kù)存已沒(méi)有,怎么處理賬
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2021-06-24
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