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老師,如果這題改成確認(rèn)的資本化財務(wù)費用的話,答案是多少呢
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2023-06-02
請問如何修改山西省電子稅務(wù)局系統(tǒng)中的企業(yè)會計制度備案
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2020-02-07
2019年匯算清繳填寫會計制度備案填寫后,發(fā)現(xiàn)錯誤可以更改嗎?
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2019-04-17
增值稅進項稅借方:20000,貸方:銷項稅10000,貸方:進項稅加計抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 ?因為進項大于銷項
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2020-05-14
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務(wù)要求:.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請對本案例進行納稅籌劃。
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2023-09-24
2018年2月開始,當(dāng)時合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價格時,仍按17%(數(shù)量*單價*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財務(wù)在審核時,發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢退給對方
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2019-06-13
兩張圖片得第三題,如何區(qū)分是否含增值稅?因為從答案看的話第一張圖片是含稅的,第二張圖片又是不含稅的
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2020-06-02
建筑業(yè)營改增之前開始施工,營改增之后還沒竣工,這種項目營改增之后是怎么計稅的,老師這種題目怎么核算
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2019-06-03
老師,你好,請問轉(zhuǎn)出多交增值稅是 借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅,那最后這個應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅的貸方余額要怎么結(jié)平?
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2020-02-16
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個點?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發(fā)生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當(dāng)期費用嗎?
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2022-04-20
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案的期初、購進和本期購進分別是什么會計期間的數(shù)值啊?
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2021-12-20
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項記入應(yīng)交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
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2019-03-31
1銀行存款繳納增值稅,為什么不是從應(yīng)交稅費增值稅里,而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時應(yīng)該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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2016-06-01
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應(yīng)再將其余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目
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2018-04-28
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
老師,請問這個案例中增值稅額如何處理?我看答案上會計分錄內(nèi)不包含應(yīng)交稅費–進項稅額,麻煩幫忙解釋一下,謝謝!
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2020-03-07
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