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我們公司收到一份稅局發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通知書(shū),期末應(yīng)收賬款余額大于銷售收入百分之三十的預(yù)警值 怎么弄
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2018-12-04
幼兒園以前執(zhí)行民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,營(yíng)改增,申報(bào)表是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,小規(guī)模,免稅的,收到學(xué)費(fèi),借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,是否正確
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2016-07-12
老師,營(yíng)改增企業(yè)現(xiàn)在處置固定資產(chǎn)需要給對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅嗎?專票貨物名稱怎么開(kāi)?我看我公司同事2019年開(kāi)過(guò)一次是13%的稅率。
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2021-10-26
怎么設(shè)置表格,使到指定日期不到一個(gè)月的時(shí)候出現(xiàn)預(yù)警 突出顯示?
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2019-11-19
支付各項(xiàng)稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)——應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初),這里為啥要減去應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初)呢 前面是加上應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)后面又是減去應(yīng)交稅費(fèi)怎么回事
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2020-02-17
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶打的,廠家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎?
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2019-10-22
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購(gòu)一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元,另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺(tái)2008年3月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
8月份重復(fù)開(kāi)具了增值稅紅字發(fā)票通知單,填申報(bào)表時(shí)按照開(kāi)具的2份通知單信息數(shù)據(jù)填報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9月份去稅務(wù)局撤銷了重開(kāi)的那份。是直接在8月征期修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),還是在9月征期再改數(shù)據(jù)呢?
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2018-09-13
小規(guī)模的增值稅超過(guò)起點(diǎn)交了增值稅。最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)讓增值稅平
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2019-05-22
客戶公司改名,但銀行,稅號(hào)不變,同一批貨貨款分前后名二筆打入,怎樣開(kāi)增值稅發(fā)票
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2019-07-25
增值稅開(kāi)票人換了,在開(kāi)票系統(tǒng)里改就行還是需要聯(lián)系金稅公司還是需要去稅務(wù)局?
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2019-11-11
4月份的發(fā)票我在4月份申報(bào)到1-3月份增值稅申報(bào)表上,并且已經(jīng)繳稅,怎樣更改?
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2020-07-03
老師,跨年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表,還有財(cái)務(wù)報(bào)表可以到稅務(wù)局修改嗎
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2019-12-31
個(gè)體工商戶改為查帳征收一季度開(kāi)不夠30萬(wàn),增值稅免,也沒(méi)成本票個(gè)人所得稅咋交
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2019-04-02
請(qǐng)教老師,去稅務(wù)局修改企業(yè)所得稅和增值稅表,去河北稅務(wù)局哪一塊兒能打印出來(lái)?
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2021-11-15
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
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2020-04-08
老師,增加值,增加值能耗現(xiàn)價(jià),增加值能耗可比價(jià)?這幾個(gè)怎么計(jì)算
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2020-04-08
固定資產(chǎn)升級(jí)改造 改良前原值8252.43 凈殘值率5% 累計(jì)折舊5444.31 改造后原值7758 建筑企業(yè)做賬 借:固定資產(chǎn)4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額49.5 累計(jì)折舊5444.31 貸固定資產(chǎn) 5444.31 銀行存款5000 出現(xiàn)兩個(gè)固定資產(chǎn)怎么理解
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2022-03-28
小微企業(yè)10萬(wàn)以內(nèi)免稅,超過(guò)10萬(wàn)就全額納稅,也就是說(shuō)要么不交增值稅,要么至少也得交3000元增值稅,不考慮疫情期間減按1%繳納增值稅的這個(gè)政策的話,是不存在一個(gè)月會(huì)交1000元的增值稅的,這樣理解對(duì)嗎?
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2020-04-28
國(guó)家稅務(wù)總局 ?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知 ?國(guó)稅發(fā)[2004]112號(hào) ? 各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國(guó)家稅務(wù)局: ?為了加強(qiáng)增值稅管理,及時(shí)追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人(以下簡(jiǎn)稱“納稅人”)既欠繳增值稅,又有增值稅留抵稅額的問(wèn)題,現(xiàn)將納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅的有關(guān)問(wèn)題通知如下: 一、對(duì)納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。 二、納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金—咨詢一下2021年4月銷項(xiàng)稅可以抵扣1月,2月,3月的嗎?
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2021-05-28
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