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怎么區(qū)分未交增值稅,已交增值稅,代扣代繳增值稅
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2021-12-14
老師,有個(gè)問(wèn)題,書(shū)上說(shuō)從19年3月開(kāi)始全部一般納稅人取消增值稅發(fā)票認(rèn)證,但現(xiàn)在企業(yè)還要在發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證,不矛盾嗎?
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2019-09-28
下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門(mén)規(guī)章的是( )。 A.《消費(fèi)稅暫行條例》 B.《中華人民共和國(guó)煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
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2023-02-05
是建筑裝飾行業(yè)一般納稅人稅率11%,現(xiàn)在簽了一個(gè)消防維護(hù)保養(yǎng)工程的合同2萬(wàn)多,開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)能不能按6%開(kāi),還是必須按11%開(kāi)。
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2017-07-13
請(qǐng)問(wèn)今年夠買(mǎi)的車(chē)輛繳納的增值稅能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?聽(tīng)說(shuō)從2020年起有規(guī)定不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣但一直未查到相關(guān)文件,該消息是否準(zhǔn)確?
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2021-04-24
你好,請(qǐng)問(wèn)捷信金融貸款開(kāi)始客戶要叫我提供消費(fèi)憑證,但是過(guò)來(lái)幾天說(shuō)我的憑證不行,要我去銀行開(kāi)增值稅發(fā)票?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎?
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2020-04-13
想咨詢(xún)下有張個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票不小心開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,但是不報(bào)賬這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
ETC過(guò)路費(fèi)開(kāi)的票,為什么有的是增值稅發(fā)票含有通行費(fèi),有的是不征稅票?同樣都是消費(fèi)的發(fā)票,怎么會(huì)有兩種發(fā)票呢?跟路段有關(guān)系嗎?
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2021-03-19
現(xiàn)在取消外經(jīng)證,改填跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告。可以不填這個(gè)報(bào)告,直接開(kāi)發(fā)票,把增值稅和地稅附加稅繳回開(kāi)戶地,不繳到工程服務(wù)地,可以嗎
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2018-07-16
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)稅完稅價(jià)格*(1+關(guān)稅稅率)*13% 與 (關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)/(1-消費(fèi)稅率)*13% 這兩個(gè)求進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅是一樣的嗎?
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2020-06-28
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的主營(yíng)消防器材的銷(xiāo)售,一般增值稅稅負(fù)率是多少?比如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),那么銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)多少比較合適
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2020-06-03
想咨詢(xún)下有張個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票不小心開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,但是不報(bào)賬這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)都取消認(rèn)證了,那個(gè)增值稅是不是自己算了再繳呢?還是電子稅務(wù)局上面有體現(xiàn)出來(lái)?2019年是認(rèn)證了自動(dòng)體現(xiàn)出來(lái)的
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2020-01-03
甲公司2×19年2月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅額為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。的會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-29
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅分別是28萬(wàn)和14萬(wàn),實(shí)際繳納24萬(wàn)和14萬(wàn),那本月的教育費(fèi)附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實(shí)際繳納金額算?
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2019-05-18
老師好,這個(gè)企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢?謝謝。 帶征率我的理解是:比如增值稅附帶一些其它稅消費(fèi)稅等。
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2019-11-06
老師請(qǐng)問(wèn),增值稅已經(jīng)申報(bào),不小心發(fā)票勾選平臺(tái)又勾選了4張,沒(méi)有確認(rèn),我取消了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月還能用嗎,怎么篩選不出來(lái)那4張了
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2023-06-09
我發(fā)現(xiàn)我的外賬庫(kù)存月漸腫大,我的月銷(xiāo)售額在450萬(wàn)左右,增值稅按3個(gè)點(diǎn)交,利潤(rùn)也按3個(gè)點(diǎn)做的,請(qǐng)問(wèn)老師 如何對(duì)庫(kù)存進(jìn)行消腫?
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2017-10-12
老師好!客戶上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了,也不確定他會(huì)不會(huì)跨月開(kāi)票,如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來(lái)又要開(kāi)票怎么辦?
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2021-12-03
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本280000元,支付往返運(yùn)雜費(fèi)2000元,乙公司收取的加工費(fèi)為20 000元(不含稅),并向甲公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,乙公司代收代繳消費(fèi)稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
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