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老師你好我是小規(guī)模小微企業(yè),在所得稅匯算清繳中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里應(yīng)該填那個(gè)一個(gè)金額是多少
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2020-05-21
去年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,但是所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)是對(duì)的!現(xiàn)在申報(bào)1-3月的季度所得稅,但是系統(tǒng)里自動(dòng)就顯示了去年4季度的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在申報(bào)1-3月季度所得稅的時(shí)候,可以按正確的數(shù)據(jù)來(lái)填寫嗎?
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2020-04-20
保安服務(wù)公司所得稅匯算清繳成本和收入填勞務(wù)成本、還是銷售商品
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2020-05-21
我們是小微企業(yè),去年虧損,現(xiàn)在所得稅匯算清繳要求填報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,怎么填這個(gè)表?
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2018-05-21
所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣?
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2020-05-09
我想問(wèn)減免的殘保金用不用做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入?企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增?
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2020-09-09
民營(yíng)醫(yī)院列支了一些費(fèi)用,比如專家會(huì)診費(fèi),護(hù)工費(fèi),救護(hù)車救護(hù)人員差旅補(bǔ)貼(比一般的差旅補(bǔ)貼高)等等付給個(gè)人的項(xiàng)目,是沒(méi)有發(fā)票的,但是也是合理的支出,記賬的時(shí)候根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的明細(xì)單記賬,是否可以,但是,年度所得稅匯算清繳的時(shí)候是否要納稅調(diào)整。告知一下,這樣做有什么問(wèn)題,如果有,是否有好的辦法和建議
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2017-05-06
老師您好!我公司在庫(kù)車分公司所得稅匯算清繳要退9.27元,因?yàn)楣颈容^遠(yuǎn),放棄這筆退稅款,我怎樣賬務(wù)處理,匯算表怎樣修改,謝謝
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2021-04-22
公司匯算清繳2019年企業(yè)所得稅,上面利潤(rùn)總額15萬(wàn)元,稅率25% 怎么計(jì)算企業(yè)所得稅呀
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2020-05-29
我昨天聽(tīng)爽爽老師的課,講到招待費(fèi)最佳的入賬金額=營(yíng)業(yè)收入*0.083,拿我們單位來(lái)說(shuō),年?duì)I業(yè)額是20000萬(wàn),那最佳的招待是1660萬(wàn),那所得稅匯算清繳需要調(diào)出的招待就得664萬(wàn),補(bǔ)繳所得稅166萬(wàn),我們?nèi)暌步徊涣诉@么多稅,我們?nèi)粘5淖龇ň褪巧儆貌唾M(fèi)票,用還不如不用,這樣做對(duì)嗎,畢竟老板舍不得交這么多稅
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2016-02-26
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行調(diào)整的情形有哪些
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2023-11-23
老師,您好!需請(qǐng)教您一下,1、多少金額以下,如果取得不了發(fā)票是可以入賬稅前扣除的 2、去年個(gè)人所得稅沒(méi)有發(fā)生稅款的話今年是否需要個(gè)人所得稅匯算清繳申報(bào),或者說(shuō)哪些情況可以不用進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳申報(bào)的。 謝謝!
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2021-03-01
企業(yè)所得稅減免稅得稅額計(jì)算怎么計(jì)算出來(lái)的?
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2018-10-11
出資律師從律所的所有收入都算是經(jīng)營(yíng)所得么?還是可以又有工資薪金所得又有經(jīng)營(yíng)所得?
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2020-04-24
老師,核定征收的企業(yè)所得稅怎么算?計(jì)算公式是什么?查賬征收的企業(yè)所得稅又怎么算?
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2016-12-21
經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)提交的時(shí)候提示:已在年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,年度綜合所得匯算和經(jīng)營(yíng)所得不可重復(fù)享受
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2022-03-29
老師,對(duì)于企業(yè)所得稅納稅調(diào)增的部分計(jì)算所得稅額是不是直接用納稅調(diào)增額乘稅率計(jì)算所得稅,不看是否虧損?
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2021-10-25
在個(gè)人所得稅計(jì)算中,哪些是超過(guò)4000,減按20%計(jì)算應(yīng)納稅額的所得額,未超過(guò)4千是扣除800的?
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2019-10-20
按月預(yù)繳所得稅,如果以前月盈利,本月虧損,本月需要沖減所得稅費(fèi)用嗎,還是不計(jì)提就可以了,等年底匯算清繳?本月如果要沖減是憑證直接做紅字嗎?還是分錄反過(guò)來(lái)做藍(lán)字? 如果是按季度預(yù)繳,1-2月盈利,3月虧損,是不是就要先沖減1-2月份計(jì)提的所得稅,分錄怎么寫?
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2020-04-10
季末企業(yè)所得稅的計(jì)算怎么算
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2019-01-10
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