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古舊圖書免征增值稅,是在收購的環(huán)節(jié)免征增值稅還是在銷售的時(shí)候免征增值稅
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2019-02-18
什么是增值稅抄報(bào)稅,什么情況下要增值稅抄報(bào)稅,每個(gè)月幾號(hào)需要增值稅抄報(bào)稅?
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2019-05-15
月末需不需要把 交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)或進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2021-07-08
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅是哪幾個(gè)月報(bào)增值稅呢?報(bào)增值稅是下載哪個(gè)平臺(tái)?
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2018-12-05
增值稅月底需要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目嗎?
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2018-11-25
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
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2023-03-14
,以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200元。
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2022-11-21
老師:請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時(shí)可以做收入,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會(huì)收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?
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2015-07-10
我司為物流行業(yè),從客戶處接到運(yùn)輸業(yè)務(wù)后,會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)轉(zhuǎn)包給下游承運(yùn)商以及個(gè)體司機(jī)完成運(yùn)輸,或者用自有的車輛完成運(yùn)輸。 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)收入為500萬(含稅)-9%,暫未收到款項(xiàng),已全額開具增值稅專票給客戶 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)成本為460萬(含稅),暫未支付款項(xiàng),其中已收到下游承運(yùn)商開具的增值稅專票全額400萬-9%,個(gè)體司機(jī)開具的增值稅普票 以上情景會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-08-11
中山營(yíng)改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開具時(shí)限的規(guī)定?
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2016-04-20
老師,月末要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅差額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳費(fèi)借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請(qǐng)問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項(xiàng)的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄是什么意思呢
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2021-06-30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-03-06
年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值(凈現(xiàn)值)/年金現(xiàn)值系數(shù),這個(gè)公式不知道怎么推導(dǎo)出來的啊
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2021-05-24
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項(xiàng)稅額為110萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為155萬元。11月份銷項(xiàng)稅額為320萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為240萬元;當(dāng)月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額61萬元。12月10日,申報(bào)繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請(qǐng)計(jì)算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請(qǐng)列出11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄。(3)請(qǐng)計(jì)算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請(qǐng)列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 ·(5)請(qǐng)列示12月申報(bào)繳納11月增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(6)請(qǐng)?zhí)盍?2月申報(bào)繳納11月增值稅的納稅申報(bào)表。
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2024-07-03
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