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?物業(yè)公司收取的自來水水費,如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報如何填寫?
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2017-06-07
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負(fù)是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)里有部分進(jìn)項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報45萬,請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫?1.需填增值減免申報明細(xì)表?2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點銷售額是系統(tǒng)自動生成,我在哪填報?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計算?還是應(yīng)稅行為3%計稅銷售額計算?
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2021-10-09
19年底以含稅價計入固定資產(chǎn)的購車款(公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購車的進(jìn)項稅現(xiàn)在還能抵扣,這個計入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個題目怎么計算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺原價為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產(chǎn)設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為( )萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 比對結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-04-03
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區(qū)別
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2023-05-11
老師,期末需要交納增值稅,這個科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計算,預(yù)收50萬房款,預(yù)繳增值稅13761.47;應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
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2022-04-14
你好,企業(yè)既有簡易征收的增值稅也有一般計稅的增值稅時,增值稅賬務(wù)如何處理?
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2019-10-12
應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
因為月底結(jié)賬增值稅不是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 到了第二個月就做成 借: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 其中應(yīng)交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個月結(jié)賬的 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還在???那豈不是這個科目一直有余額存在?
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2016-10-15
旅行社計提增值稅會計分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)繳納時候是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個科目”應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
稅盤費用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個一般納稅人的稅控盤維護(hù)費抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護(hù)費抵減,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對,應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計算 4月份報稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
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