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我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒(méi)有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開票收入的票開出來(lái),可不可以 一直把申報(bào)的未開票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來(lái)了,要開票了,才來(lái)沖減?
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2019-07-08
這是更正申報(bào)增值稅的申報(bào)表, 然后申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示。請(qǐng)問(wèn)怎么修改數(shù)據(jù)??
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2020-07-11
親問(wèn)一下,上個(gè)月,增值稅申報(bào)申報(bào)表時(shí)銷項(xiàng)多申報(bào)2分錢,做賬按著實(shí)際做的,賬務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)賬務(wù)怎樣調(diào)呀
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問(wèn)3月份申報(bào)增值稅報(bào)表未填無(wú)票收入欄。4月份開了16%的10幾張專票。那4月份申報(bào)表我改怎么填報(bào)?怎么解決稅的問(wèn)題?謝謝!
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2019-04-17
計(jì)提附加稅的附件放什么,網(wǎng)上申報(bào)完打印不出來(lái)申報(bào)表啊?
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2017-07-13
如圖,還是納稅申報(bào)表問(wèn)題,我要填列附表一和附表二,根據(jù)這個(gè)嗎?然后哪兒打印的?問(wèn)題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
物流業(yè)的過(guò)路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因?yàn)闆](méi)有專用發(fā)票啊,是直接拿過(guò)路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報(bào)表時(shí),這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報(bào)表二是手動(dòng)填列還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后自動(dòng)帶出?
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2021-01-11
老師好!上個(gè)月開了收購(gòu)發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報(bào)表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司,收入在填增值稅申報(bào)表時(shí),是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫了未開票銷售及銷項(xiàng)稅(當(dāng)時(shí)客戶沒(méi)要求開票,申報(bào)了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報(bào)表要把未開票銷售沖回,這有問(wèn)題嗎?申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,請(qǐng)看圖片
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2023-02-09
免稅收入,在增值稅申報(bào)的時(shí)候,延遲一個(gè)月確認(rèn)收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報(bào)表才填進(jìn)去,可否?~~金額不大,五萬(wàn)美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是填在哪個(gè)位置呢
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2020-01-10
“稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元”,因本期沒(méi)有應(yīng)納稅額,所以無(wú)法抵減,但是在增值稅申報(bào)時(shí)填了表“B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”
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2019-01-09
老師您好請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度申報(bào),收入跟增值稅有點(diǎn)差異,以稅控系統(tǒng)的月度統(tǒng)計(jì)表為準(zhǔn),那么跟增值稅申報(bào)表會(huì)不一致
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2019-10-24
老師,納稅申報(bào)時(shí)填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》這個(gè)報(bào)表時(shí),第一欄是等于第二欄加第三欄嗎?
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2020-07-13
公司買了一輛車,收到的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證是去大廳認(rèn)證的,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)里沒(méi)有車輛的進(jìn)項(xiàng)稅,不能抵扣嗎?如果可以抵扣,主表要怎么填 ?
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2018-11-30
老師 我想問(wèn)一下我在填寫個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
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