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您好,在填寫增值稅納稅申報表(小規模季度報表)時,出現:您填寫的第一欄“應征增值稅不含銷售額”小于第21欄“本期預繳稅額”除以3%, 請重新填寫。應該怎么做呢?
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2019-01-10
你好,本期填寫了增值稅減免,繳納增值稅稅控設備服務費280元,減免稅明細表和附表四都填寫好了,但是主表23欄沒有跳出來280元,手動輸入也填寫不進去
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2022-03-07
中山增值稅普通發票能否出具營改增[廣告費]增值稅發票的?
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2015-10-27
老師,你好,增值進項稅在填即增即退的時候,進項稅如何進行分攤?
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2020-05-13
餐飲服務行業,需要更改20年的增值稅報表,1.3欄是不是不用填寫
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2022-05-20
庫存商品轉為試駕車不做收入,怎么填報增值稅報表呀?
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2020-01-17
小規模納稅人1一2月按3%計提增值稅,3月份按1%計提增值稅,一季度收入未超30萬,請問申請增值稅時怎樣填表?謝謝
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2020-04-22
老師 我想問一下當月的發票 還沒有開完 可以去辦理增值稅發票增量嗎?
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2019-04-23
增值稅發票增量是什么意思呢?
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2019-03-18
假設金麓公司2022年發生了以下機器設備、原材料的采購業務,請編制相應會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設備 經驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
建筑行業一般納稅人,在申報增值稅時已經在項目所在地預繳的2%的增值稅數字要填在增值稅申報表的哪幾個表里面?
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2018-05-07
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
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2021-06-09
七月零申報,報完稅后才勾選抵扣認證的發票(發票是5月份開的)在下個月填的增值稅進項稅抵扣欄那應該填前期認證相符的還是填本期認證相符的欄次。
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2017-07-18
您本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中,第10欄已經填寫,附列表怎么填寫?
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2023-07-17
疫情期間服務行業免征增值稅對吧,而什么時候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務企業,那么我就是開具普通發票對吧,?然后在納稅申報時進行發票采集,在申報表中填寫免征增值稅就可以了對吧
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2020-04-16
湖北稅企通上小規模企業報表、增值稅、企業稅 零申報怎么填寫
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2019-01-16
小規模報稅增值稅超過起征點的是在第一欄填寫數據的吧?
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2019-01-09
中山增值稅普通發票能否出具營改增[裝修費]增值稅發票的?
1/669
2015-10-27
小規模納稅人,增值稅普通發票上的稅額是1424.28,但在填寫增值稅報表時應納稅額是用主營業務收入x3%算出的為1424.27,這個數字為免征額,兩者差0.01。我想請問的是報表填寫免征額時,我按理應該填寫發票的數字,但就會多出0.01這個怎么處理?
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2018-10-16
老師,多交的增值稅,,這個月要抵扣的話,主表是填在28欄里,附表要怎么填?
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2021-01-07
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