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銀行貼現(xiàn)的利息開(kāi)增值稅專用發(fā)票還是開(kāi)增值稅普通發(fā)票哇
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2019-03-06
未交增值稅和增值稅留抵稅額的兩個(gè)會(huì)計(jì)科目的使用,具體些
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2023-03-21
房地產(chǎn)企業(yè)用增值稅留底抵預(yù)繳增值稅欠稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-04-23
我單位享受三年免征增值稅,這三年可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-10-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)二手車交易,2019年2月取得含稅銷售額206萬(wàn)元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車分別以10.3萬(wàn)元和34.8萬(wàn)元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬(wàn)元。 增值稅稅率是如何確定的呢?
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2019-04-11
老師,您好。我們是兼營(yíng)賣(mài)手機(jī)和提供服務(wù)的公司。所以開(kāi)票有兩種內(nèi)容:1是商品手機(jī),稅率是13個(gè)點(diǎn)。2是通訊服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)。 因?yàn)槲覀冑?gòu)買(mǎi)手機(jī)的時(shí)候有很多進(jìn)項(xiàng)。而服務(wù)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)。所以申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是用手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣銷售手機(jī)和提供服務(wù)的銷項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)這樣是否可以?
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2019-05-21
什么時(shí)候用到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅這兩個(gè)科目?
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2017-04-17
增值稅專用發(fā)票100元跟增值稅普通發(fā)票100元,當(dāng)中實(shí)差了多少稅率,包括增值稅,附加稅,所得稅
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2022-03-23
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本月5月取得銷售收入12.12萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。計(jì)算增值稅
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2022-03-21
自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,按3%減按0.5%征收增值稅。 請(qǐng)問(wèn)老師怎么算
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2022-02-12
自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,按3%減按0.5%征收增值稅。 請(qǐng)問(wèn)老師怎么算
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2022-02-12
發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi)前期已經(jīng)根據(jù)銀行對(duì)賬單做了賬務(wù)處理,而年底收到銀行開(kāi)具的手續(xù)費(fèi)增值稅發(fā)票的時(shí)候怎么做?謝謝老師!
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2018-12-27
發(fā)票不夠了 需要增票 平時(shí)增票都是增值稅專用發(fā)票中文三聯(lián)的 這回不小心點(diǎn)了增值稅專用發(fā)票六聯(lián)的 可以撤銷嗎
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2022-03-22
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的明細(xì)科目有:總包稅額、分包扣除、已交增值稅、增值稅四個(gè),收勞務(wù)公司專票時(shí)用分包扣除、開(kāi)票給甲方及付稅款時(shí)用總包稅額,那已交增值稅跟增值稅這兩個(gè)科目是什么情況用?
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2020-07-19
為什么有的公司要增值稅普通發(fā)票有的公司要增值稅專用發(fā)票呢?要對(duì)方公司開(kāi)這兩種票既然都要交稅,增值稅專用發(fā)票還可以抵扣,那么為什么不要對(duì)方公司都給開(kāi)增值稅專用發(fā)票呢?
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2017-03-01
老師,我們公司準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓一輛二手車我咨詢二手車市場(chǎng),他說(shuō)我們公司不用自行開(kāi)發(fā)票,只需要帶齊資料去二手車市場(chǎng)讓他們開(kāi)票,辦理過(guò)戶就行。那是不是說(shuō)我在做賬的時(shí)候就直接記處置價(jià)款是多少就可?因?yàn)槭堑陀谫~面價(jià)值出售,所以差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,也不用交增值稅和所得稅了是嗎?
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2018-11-28
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售各類白酒,2020 年 10 月經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)從某酒廠購(gòu)進(jìn) 60 噸酒精,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款 21.40 萬(wàn)元; 從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食 600000 斤,收購(gòu)憑證上注明支付金額 30 萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用 2 萬(wàn)元、裝卸費(fèi) 0.5 萬(wàn)元,運(yùn)輸途中損失 4000 斤(運(yùn)輸途中管理不善造成);購(gòu)入生產(chǎn)用煤,取得增值稅專用發(fā)票, 注明價(jià)款 10 萬(wàn)元、增值稅 1.3 萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用 4 萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票;從生產(chǎn)性小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān) 代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 1.5 萬(wàn)元。 計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納增值稅額。(不含進(jìn)口環(huán)節(jié))
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2022-11-04
老師好,我公司一位員工借備用金20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)需要走什么手續(xù),需要寫(xiě)借條之類的嗎
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2020-03-04
老師,我需要在財(cái)務(wù)費(fèi)用下增加銀行手續(xù)費(fèi),是一家新公司,去年12月份開(kāi)始做賬,我今天上午做賬做錯(cuò)了,用了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但我已經(jīng)作廢和重新整理了,現(xiàn)在沒(méi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用了。去年和今年的賬都無(wú)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,怎么才能增加“銀行手續(xù)費(fèi)”呢?~~~
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2021-08-17
#提問(wèn)#老師 我們公司的旗下的分廠是一般納稅人因?yàn)闆](méi)有資質(zhì)向外開(kāi)專用增值稅發(fā)票,就把原本的貨物稍微低一點(diǎn)的價(jià)格開(kāi)增值稅專用發(fā)票給總廠,由總廠向外出售,國(guó)稅局說(shuō)我們這樣多交稅,是嗎?
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2019-10-22
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