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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-07-19 17:19

您好,已交增值稅是繳納增值稅時使用,增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)前面三個明細(xì)時使用。

王雁鳴老師 解答

2020-07-19 17:42

您好,我的理解,這個講解時的交稅分錄,不正確。您的理解呢?

王雁鳴老師 解答

2020-07-19 18:02

您好,麻煩您把這個講解截圖看看,或者給個網(wǎng)址,我來看看,謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-19 18:38

您好,您說的簡易計稅的明細(xì)科目有:總包稅額、分包扣除、已交增值稅、增值稅四個,這不是同一級別的明細(xì)科目,所以使用起來,不同的財務(wù)人員,設(shè)置不同,理解也不同,麻煩您學(xué)習(xí)時,就按老師講解的,記入大概就行了。謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-19 19:28

您好,那我的理解,就是我上面說的,已交增值稅是繳納增值稅時使用,增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)前面三個明細(xì)時使用,前面兩個按您說的使用,如果不這樣使用的話,那就是個人設(shè)置和理解的問題了,謝謝。

追問

2020-07-19 17:41

在長城賬務(wù)講解里交稅時是做:借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅總包稅額,貸銀行存款

追問

2020-07-19 18:00

這也是你們會計學(xué)堂的賬套啊,我就是不理解才問啊

追問

2020-07-19 18:14

我把確認(rèn)收入、轉(zhuǎn)稅費(fèi)、交稅費(fèi)都發(fā)過去

追問

2020-07-19 19:25

是在同一級明細(xì)科目

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您好,已交增值稅是繳納增值稅時使用,增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)前面三個明細(xì)時使用。
2020-07-19 17:19:50
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵稅,小于0時就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-10 16:48:05
你好,應(yīng)交增值稅借方和貸方都有可能,已交增值稅一般是在借方,
2020-05-04 16:11:45
這個的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?????40 ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅????????40 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?????15 ??????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?????15 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?????3 ??????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅????52 ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅????1.5 ????????銀行存款?????????50.5
2022-05-15 10:44:51
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