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老師工作中遇到個問題,就是我們單位有一項軟件著作權,實際開發支出只用了幾萬塊,然后法人找了個評估機構給他評估成了2千萬,那我入賬該怎么如?是按評估機構2千萬入賬嗎?那我實際支出和評估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問題,說是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費用,2020年沖銷,發票來的也是2020年的。那匯算清繳的時候是報19年,這個暫估費用,會不會有問題呢?
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2020-09-05
請教老師:速達3000里面,我當月做了估價入庫,銷售且已經結轉了成本;次月發票回來,發票金額和暫估價不一致,我按發票金額做了釆購入庫,按原暫估入庫金額做了估價退貨,結果造成了庫存為零,庫存金額為負數,應該怎么調整?在哪個界面調整?
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2021-12-11
暫估的原材料低于實際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實際的錄入,導致原材料變成了負數。如借:原材料 100 貸:應付賬款-暫估 100 實際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實際錄入的話 還差20 我是要怎么調整,分錄改怎么寫,
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2017-09-14
繼續教育是 具體咨詢當地的財政,是咨詢發證地的財政,還是所在地的財政呢?老師
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2019-07-05
我們公司是設計咨詢公司,那么咨詢方案費還有設計費是不是計入主營業務收入?
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2019-07-18
軟件公司支付咨詢公司認證咨詢費24500,只收到了12000的發票,圖片的賬務處理對不對?
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2018-10-11
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負數);貸:應付賬款-暫估113(負數)。 借生產成本-直接材料113(負數),貸:原材料113(負數); 1月收到發票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
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2023-01-10
個人到稅務局開具咨詢費發票綜合稅率是多少
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2018-08-21
老師 想問問我們是小規模企業 我們想購買稅控盤開票 我們開咨詢費 這個咨詢費 成本我如何收集
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2019-12-28
老師好!請問稅局對公司支付的服務費、審計費、咨詢費等金額有要求嗎,有需要和招待費一樣,在匯算清繳的時候,要提一部分出來交稅嗎?謝謝!
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2020-10-29
#提問#老師,我們公司是做工程咨詢管理的,沒有庫存商品,有一些咨詢費,專家費設置的成本類科目,怎么做賬呢
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2019-08-01
公司接了一個藥物研究的項目,對方設立了項目每項的費用的,比如咨詢費1萬,設備費2萬等...核定了經費的,我們必須發生的費用在他核定的范圍內,這種情況,我應該把發生的經費的賬做在成本類里面,還是損益類里面?
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2020-03-20
稅務咨詢服務,付給事務所的錢應該計入什么科目
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2018-10-11
我想問下我們公司是醬腌菜制品行業的,是按9%開具銷售發票。我們可以開咨詢費發票的嗎?
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2020-09-09
老師您好!我去年七月付了一筆咨詢費,對公的,科目是預付賬款,今年這個月對方開了普票給我,這筆賬要怎么做呢
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2019-06-06
服務咨詢費用屬于哪個稅收分類
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2018-04-03
建筑勞務公司(簡易計稅),收到資料外包的咨詢費發票可以分包抵扣嗎?
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2022-05-06
老師,老板打算從A公司支出一筆錢來給B公司發放福利,B公司本月已經支出這筆錢了,但A公司還沒有支付給B公司,打算從下月B公司給A公司支付的咨詢費中抵扣,那請問A公司本月需要記賬嗎?本月怎么做會計分錄?
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2016-01-19
公司的服務咨詢費收到專票180000元,其中進項5242.72元,本月實際支付50000元,會計分錄怎么做
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2018-01-03
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