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1.彌補以前期間(5年內)虧損 2.繳納企業所得稅 3.彌補(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤或股利 這6個分錄麻煩寫下?
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2022-01-28
甲公司于2006年l2月購入一臺機器設備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2006年起該項固定資產各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅,并編制相關的會計分錄。
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2022-01-10
沖減以前年度預交企業所得稅的會計分錄
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2022-03-14
已做計提了季度企業所得稅分錄,因為有以前年度彌補虧損,但在實際申報時不需要交納季度企業所得稅,請問原計提的季度企業所得稅能否做紅字分錄調減掉呢?
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2021-08-05
查賬征收的4月份繳納的第一季度企業所得稅在4月份如何做會計分錄
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2019-05-18
A公司是家合伙企業,投資了B公司,B公司將利潤分配給A,作為A的合伙人(C公司)還需要繳納企業所得稅?
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2019-09-24
調整是0,是因為存貨跌價準備的合并不存在遞延所得稅資產嗎,我看分錄沒有這個科目
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2019-10-10
先計提企業所得稅還是先做本年利潤分配
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2020-01-06
年末,某事業單位“非財政撥款結余分配”科目貸方余額為374 000元,按規定實際繳納企業所得稅24 000元,提取職工福利基金112 200元,剩余轉入非財政撥款結余。會計分錄
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2020-06-15
老師,公司購買理財產品,與獲得收益時兩筆會計分錄怎么寫。還有投資收益部分需要繳納企業所得稅嗎
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2017-11-15
本月應該繳納企業所得稅10000元,但是因為匯算清繳出來負數為5000元,這5000抵繳了本月的所得稅,即本月實際繳納了5000元,應該怎么做會計分錄啊
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2016-07-10
老師您好,計提3個附加稅,做分錄時,借:稅金及附加,后面有沒有二級明細?是什么? 問題2,繳納企業所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
咨詢關于異地預繳增值稅、企業所得稅、個人所得稅。附加稅是會計分錄?是否要計提?在當地交稅時可否扣除?謝謝!
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2017-08-01
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權,支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標權的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標權時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調整 了2020年期初數“未分配利潤與應交稅費”各10000萬,是不是只調期初,(財務軟件沒有調整),報表期末數是根據軟件的期末數生成,申報報表期末數不用調整 (“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數也調整(“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調了應交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現在收到這個款可以把它轉增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發生額的代發,再加上所得稅費用,本年累計發生額的代發,他為什么不能直接看本年利潤,本年累計發生額嘞。這個問題我糾結了一下午,一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補繳所得稅,報表要修改 未分配利潤 期初數?
1/1035
2018-04-11
老師,公司企業所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應該怎樣把金額調小,謝謝
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2022-01-06
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