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老師,因為跨年度的影響,我們是廣告行業(yè),同事因為一個項目而發(fā)生費用,它屬于項目成本的、我做帳可以借:主營業(yè)成本 貸:其他應(yīng)付款-個人 嗎?
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2016-01-06
月末,南京分公司欠昆山分公司10000元(貸:其他應(yīng)付款10000),昆山分公司付給了南京分公司30000元(借:其他應(yīng)付款30000),月底互相把錢還掉,怎樣做分錄平賬呀
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2020-05-26
小規(guī)模注銷公司,公司才開沒多久 沒有收入,都是股東借錢給公司,現(xiàn)其他應(yīng)付款有2萬,另實收資本未入賬,要怎么處理才能注銷?
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2017-10-25
老師好,股東向前法人個人付款作為購買公司資質(zhì)的代價,公司變更法人為付款的股東,付出的這筆款項,記賬:借:無形資產(chǎn)-資質(zhì)費,貸:其他應(yīng)付款-付款股東xx,可以嗎?
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2019-04-28
公戶與私戶由于資金周轉(zhuǎn)原因要體現(xiàn)轉(zhuǎn)賬,個人戶體現(xiàn)存公戶,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款年底還了沖平。那如果是個人買公司商品打到老板個戶,又不想繳稅,怎么把錢轉(zhuǎn)公戶里呢?借:庫現(xiàn) 貸啥啊?將來怎么平賬呢?分錄告訴一下,
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2017-02-10
公司先前都是2017年的時候已經(jīng)做了35%的人工了,嗯,都是做分公司負責(zé)人墊付的,做的是其他應(yīng)付款, 因為現(xiàn)在呢,總公司那邊不愿意把工程款發(fā)到負責(zé)人頭上,所以后面就做了這樣一份資料,把錢打到這個單位上去, 像現(xiàn)在這種情況,我怎么做分錄呢?
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2020-03-28
老師,我的年末報表應(yīng)交稅費負數(shù),其他應(yīng)付款負數(shù),總感覺期末余額感覺不對,自己又不會調(diào),你可以看看嗎
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2021-04-07
請問小規(guī)模公司,每季度零申報,賬本只有工資,想注銷,但其他應(yīng)付款余額3萬,怎么辦,不想交稅
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2019-05-22
公司于2016年4月收到3.5萬其他應(yīng)付款,已返回5期共計1.5萬元,在今年4月將剩余款項2萬元付清,但是公戶沒有錢,向法人借款2萬元,關(guān)于這3.5萬沒有賬,現(xiàn)在怎么做會計分錄賬才能平
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2017-05-26
關(guān)于企業(yè)公司注銷,一開始運營購買辦公用品、支付工資等費用是借了股東的錢支付的,一直掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司要注銷,其他應(yīng)付款一直有余額,若要清理掉這個數(shù),該如何清理?
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2018-08-09
老師,我前任做的報銷油費辦公費發(fā)工資,對應(yīng)的科目全部做的其他應(yīng)付款法人,這樣做可以嗎?有點發(fā)工資又做了借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人
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2020-05-16
公司籌備期,注冊資本還沒到位,其中之一老板墊付,做到其他應(yīng)付款里,實繳注冊資本的時候是不是沖其他應(yīng)付就可以了?分錄怎樣寫?
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2016-07-16
收到生育津貼,如果做賬務(wù)處理,是做其他應(yīng)付款嗎,難道不用計提這個人的工資?
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2017-10-19
借:庫存重估 貸:其他應(yīng)付款-XX 借;存貨成本差異 貸:庫存重估 借:庫存商品 貸:存貨成本差異 這是我們公司做的賬,我不太理解,為啥不直接借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款呢
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2021-07-08
老師請教個問題 關(guān)于銷售車輛 ,我實際銀行收到98200包括代收客戶辦理的購置稅保險費 就算去掉這兩個代收的我收到車款也是98000元.那么開的發(fā)票82500元 那我賬面多出來15500元這個怎么處理?總不能掛其他應(yīng)付款一直掛著吧?
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2020-05-15
關(guān)于汽車服務(wù)公司,代收的2個點可以叫經(jīng)銷商開發(fā)票給我司,但是我司是小規(guī)模就算拿到發(fā)票也不可以抵扣,(經(jīng)銷商開票給我司是可以證明這錢我司只是代收?我司可以做其他應(yīng)付款?還是經(jīng)銷商開給我司的發(fā)票可以沖收入?一開始做5個點的收,開給我司的2個點來沖入?這一塊還是沒能弄明白,應(yīng)該怎樣做才可以合理法的避稅?
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2017-12-26
法人直接付的貨輕,計其他應(yīng)付款,憑證后要附原始憑證
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2020-04-19
老師,公司在股東哪里借錢,我一直放在其他應(yīng)付款賬戶,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款已經(jīng)在借方了,說明錢還完了還超額了一部分,股東想用本年利潤來還這筆錢,我想請問分錄應(yīng)該怎么做?
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2020-03-31
老師,2018年12月份我暫估了一筆運費,借,銷售費用 30000,貸,其他應(yīng)付款 30000,2019年2月份我把這筆沖銷,借,銷售費用-30000,貸,其他應(yīng)付款-30000,這樣處理對嗎
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2019-06-05
1、上任會計把“工資”計入“其他應(yīng)付款-代發(fā)工資”,在新建帳時,可以把“工資”放在“應(yīng)付職工工資”里嗎?(意思就是:把科目換成后者)2、新建帳是根據(jù)明細賬的“各科目的余額”來錄入期初數(shù)據(jù)嗎?
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2017-03-10
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