
月末,南京分公司欠昆山分公司10000元(貸:其他應付款10000),昆山分公司付給了南京分公司30000元(借:其他應付款30000),月底互相把錢還掉,怎樣做分錄平賬呀
答: 你好,南京公司把2萬還給昆山公司 就可以平賬了
公司先前都是2017年的時候已經做了35%的人工了,嗯,都是做分公司負責人墊付的,做的是其他應付款,因為現在呢,總公司那邊不愿意把工程款發到負責人頭上,所以后面就做了這樣一份資料,把錢打到這個單位上去,像現在這種情況,我怎么做分錄呢?
答: 你好同學,您的問題我來講解一下,同學。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
總公司幫分公司支付了一筆費用(分公司本月才開始建賬),總公司在上月利潤表里反應出來了。本月分公司把這筆錢支付給了總公司,現在分公司的這個費用不能在分公司的利潤表里反應出來,因為反應出來就重復了,那分公司的這筆費用應該怎么做分錄呢?是應該做 借:其他應付款—總公司嗎?如果做是其他應付款,那不是一直都擺在賬上消不掉了啊!還是應該做其他的什么分錄呢?
答: 如果總公司確認損益(反映利潤表),那就作為了總公司費用,則不應當向分公司要錢。如果向分公司要錢,總公司就不能確認費用。您的業務矛盾并不在于會計分錄,而在于業務本身。
公司子改分,總公司要求22年新建賬前先在原賬套做分錄借 負債類科目、權益類科目 貸 資產類科目 貸 其他應付款,我是新手,不太理解這是什么意思,具體借什么 貸什么,請老師舉個例子
老師,請問公司法人從私戶轉帳至公司銀行戶,然后再從銀行戶上轉出,我想把轉出的做現金,請問是不是這么做分錄的?借:銀存,貸:其他應付款,然后借:現金,貸:銀存?
我公司為分公司,有五名員工是總部派下來的,工資在我司發,社保這塊總部交,請問我這做賬的話,個人承擔這部分是不是應該計入其他應付款-總部,和總部掛賬?公司承擔的這部分呢?也要和總部掛賬嗎


tina 追問
2020-05-26 17:38
tina 追問
2020-05-26 18:04
黎老師 解答
2020-05-27 08:40