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一般納稅人享受當月減免增值稅政策,下個月報稅的時候,就不用繳納增值稅,那當月的分錄怎么寫?
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2020-07-28
老師,稅控服務費增值稅減免稅還需要結轉到未交增值稅嗎?
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2018-12-03
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應從應交稅金--未交增值稅“轉“營業外收入”中,還有,確認不了,到底應不應該提這個增值稅。
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2017-03-14
就上面您這個答案,月底時,減免稅款科目要抵減未交增值稅嗎? 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 這樣對嗎?
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2017-03-31
#提問#老師,您好!剛介紹我公司外包保潔公司通知,他們屬于國家稅務總局新冠疫情8號公告和9號公告,所以他們免征增值稅要給我們開普通發票。為什么保潔公司屬于?
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2020-02-20
老師,您好!我是住宿服務酒店,現享受疫情期間免征增值稅,但需要做相應的進項稅額轉出,我們已認證的清單中包含了19年停業裝修購置的門,以及支付的19年第4季度的房租,金額偏大;請問以上兩類是否也需要做進項轉出?之前聽專管員提到固定資產無須做進項轉出,是否有相關政策?期盼您的回復,謝謝!
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2020-03-04
月銷售額不超過10萬的小規模納稅人可以免征增值稅。但是增值稅是實際由消費者承擔的,為什么這算是對小規模納稅人的優惠?優惠之處在于小規模納稅人代收的增值稅可以不用上交國家,自己留著相當于收入了嗎?
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2020-05-16
很高興為您服務,請輸入一段文字概括您的問題,系統會給出5個備選結果。 老師請問一下 1:按照疫情防控稅收政策的規定,享受免征增值稅的政策的企業,1月份已經開具普票并按照征稅項目申報納稅,后續應該如何處理? 2:關于疫情期間按照13號公告規定增值稅小規模納稅人征收率減按1%征收的相關熱點問題。
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2020-03-17
疫情餐飲業免征增值稅,對應的進項稅額轉出指1月的成本、費用嗎?那1月收到的進項是12月的成本費用需要轉出嗎?還是說凡是一月份收到的進項都得轉出
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2020-02-24
我是核定征收的個體戶,每月核定銷售額為30000,我享不享受小規模納稅人月銷售額不超過10萬免交增值稅的優惠政策
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2020-07-08
生產銷售農藥和有機肥的小規模納稅人,是不是免征增值稅?開具普通發票稅率是填寫3%還是0%?一季度開票超過30萬元怎么交稅?
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2019-10-19
以1個季度為納稅期限的增值稅小規模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規模納稅人找其他人代開發票,然后代開的這個銷售額如果沒達到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規模代開發票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個邏輯
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2020-02-29
我們是建筑企業小規模納稅人,第三季度開票不含稅60萬,取得勞務發票不含稅18萬,填寫申報表時18萬可以扣除,也就是按42萬交增值稅,但是42萬沒有超過45萬,是不是可以免征增值稅和附加稅
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2021-10-25
老師您好~我司(A公司)是一般納稅人,將蘇州的研發中心單獨成立了一個公司B,法人與A相同,A與B簽訂了研發服務合同,每月A給B打款(咨詢服務費),B給A開票研發服務費,請問A與B之間是否可以算作“提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務”,這樣B公司就可以免征增值稅了,對嗎?
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2019-12-06
申報18年四季度的稅,應交增值稅為2132元,開票沒有超過9萬,免交增值稅,我的賬本上計入了應交稅費-應交增值稅科目就顯示有2132增值稅未交,這筆免交增值稅該怎么處理
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2019-01-09
產企業的免抵退,這個退是每個月都可以退,還是匯算清繳後,抵不完的進項一次性申請退稅啊
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2017-11-24
營業外收入的增值稅減免稅額,發票沖減掉,營業外收入還需要沖減嗎
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2022-01-18
老師好!這個是建筑業增值稅及附加稅預繳的問題,問下這個月不含稅銷售額不超10萬,季銷售額不超30萬免征增值稅只是針對小規模納稅人嗎?一般納稅人呢?
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2019-11-15
您好  我是小規模納稅人 我本季度的銷售額是250500,其中500是貨物銷售,另外250000是技術服務,技術服務我門享受免征3%的增值稅 我現在要報稅 增值稅該怎么報
2/1017
2016-10-24
本公司下屬全資子公司為小規模納稅人,租賃辦公樓一棟,取得含稅金額400萬元,選擇簡易方法計征增值稅。該公司是否可以開免稅發票,并計算增值稅稅額。
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2023-09-11
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